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审计管理论文
2018-04-02
审计准则的经济后果与寻租
2018-04-02
基于风险导向的工程各阶段审计思路与控制研究
2018-04-02
审计委员会若干理论问题的探讨
2018-04-02
内部审计外包:释评与思考
2018-04-02
治理型内部审计相关研究综述
2018-04-02
物联网对云审计的影响
2018-04-01
信息系统审计内容分析
2018-04-01
政治关系、信任担保与独立审计需求——来自中国民营上市公司的经验证据
2018-04-01
权力制约视角下的政府审计责任问题研究
2018-04-01
中国电科集团深入推进“国企扬帆,内审护航”活动
2018-04-01
论基层审计机关在国家经济安全中的作用
2018-04-01
论审计风险的概念界定与体系构建
2018-04-01
上市公司审计委员会的有效性研究——基于审计收费角度的考察
2018-04-01
公司治理与审计定价——来自2006年我国上市公司实证研究
2018-04-01
会计电算化对审计的影响及对策
2018-04-01
审计委托管理应实行强制审计轮换制
2018-04-01
应用多维分析技术进行主营业务收入审计
2018-04-01
从Carlson公司的IT决策体制谈IT治理风险审计
2018-04-01
计算机辅助审计在房地产企业财务收支审计中的应用及改进
2018-04-01
中国审计学会五届三次理事会暨第二次理事论坛在南京召开
2018-04-01
商业银行计算机网络系统的风险与审计
2018-04-01
论独立审计民事责任
2018-03-31
企业物资采购内部审计初探
2018-03-31
我国审计质量的影响因素研究综述及未来展望
2018-03-31
中国国家审计:问题与改革——一次问卷调查的综述
2018-03-31
以科学发展观为指导推进审计理论创新
2018-03-31
亲近审计魂
2018-03-31
刍议内部审计介入风险管理
2018-03-31
我国内部审计质量控制初探
2018-03-31
用“案例引导教学法”提高审计课教学的有效性
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