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审计管理论文
2018-04-07
内部审计中人际关系的处理
2018-04-07
新会计准则对审计风险的影响及防范
2018-04-06
建设项目全过程跟踪审计措施浅探
2018-04-06
审计委员会与独立董事执行效果研究
2018-04-06
我国上市公司会计信息低透明度的独立审计研究
2018-04-06
我国独立审计收费问题探讨
2018-04-06
中国上市公司审计定价的研究:理论与实证
2018-04-06
提高审计结果公告效用问题研究
2018-04-06
单位负责人离任审计创新
2018-04-06
注册会计师执业环境及其改善对策——基于审计市场供求关系的分析
2018-04-05
注册会计师审计责任研究
2018-04-05
所有权结构、公司治理与外部审计监督——来自中国上市公司的经验证据
2018-04-05
审计委员会制度:架构和完善
2018-04-05
独立审计的产权绩效与机制改进
2018-04-05
环境费用效益分析法在环境绩效审计中的应用
2018-04-05
企业内部审计制度存在的问题及完善措施
2018-04-05
2006年度省级预算执行和其他财政收支的审计工作报告综述
2018-04-05
高校经济责任审计的难点与对策
2018-04-05
我国注册会计师审计责任界定问题研究
2018-04-05
问路与指路
2018-04-05
浅谈工程造价审计风险
2018-04-05
全面推行出资人经济责任审计应把握的几个问题
2018-04-05
浅议审计协同实践框架的构建
2018-04-04
治理视野下的国家审计制度比较研究兼论我国审计制度改革的路径选择
2018-04-04
电子商务审计风险成因及防范研究
2018-04-04
松阳县:要把内部审计作为评价领导履职的重要内容
2018-04-04
项目负责人把握与控制审计风险的实务探讨
2018-04-04
试析独立审计与公司治理
2018-04-04
注册会计师审计风险分析及现状研究
2018-04-04
计算机辅助审计软件分析与设计
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