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审计管理论文

  • 2018-03-26大股东资金占用与审计师选择的再检验
  • 2018-03-26内部环境绩效审计研究
  • 2018-03-26基于SCP模型的中国独立审计市场绩效研究
  • 2018-03-26社保基金审计的切入点
  • 2018-03-26试论我国上市公司审计委托权的定位
  • 2018-03-26关于广西新审计准则体系执行情况的调查报告
  • 2018-03-26关于企业集团审计控制的探讨
  • 2018-03-26水土保持项目绩效审计刍议
  • 2018-03-26网络审计风险的防范
  • 2018-03-25我国开展管理审计问题的研究
  • 2018-03-25市场营销审计及其在我国的应用研究
  • 2018-03-25终极控制权下的内部控制审计与会计信息质量
  • 2018-03-25我国《审计法》修订路径及其启示
  • 2018-03-25CPA法律责任产生的原因及对策
  • 2018-03-25商业银行推行信息系统审计应“对症下药”
  • 2018-03-25社保审计插上信息化之翼
  • 2018-03-25建设性作用的实现重在服务
  • 2018-03-25整合风险导向模式的审计判断专家系统构建
  • 2018-03-25基于审计重要性的审计期望差距研究
  • 2018-03-25资产组减值审计探讨
  • 2018-03-25公共财政框架下财政审计的发展趋势研究
  • 2018-03-25“国家审计免疫系统论”内涵丰富
  • 2018-03-25怎样看待内部审计工作——思路与策略
  • 2018-03-25走向制衡的审计制度
  • 2018-03-25铁路运输企业经营业绩风险导向审计的探讨
  • 2018-03-25上市公司风险管理审计研究
  • 2018-03-25我国集团公司内部审计有效性的研究
  • 2018-03-25新旧审计准则下内部控制之比较
  • 2018-03-24审计准则变迁对审计质量影响的实证分析
  • 2018-03-24强制性审计需求与审计质量研究
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