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审计管理论文
2018-03-14
内部审计在企业风险管理中的作用研究
2018-03-14
如何有效控制与防范内部审计风险
2018-03-14
审计判断偏误的认知心理探源及匡正策略研究
2018-03-14
中国审计博物馆诞生前后
2018-03-14
内部审计外包的策略分析
2018-03-14
我国政府审计功能的多维立体观——公共治理理论下的解读
2018-03-14
民间审计独立性问题研究
2018-03-14
乡镇企业内部审计在新农村建设中的职能定位
2018-03-14
论审计职业怀疑的合理边界
2018-03-14
基于整体化风险管理的内部审计研究
2018-03-14
新会计准则环境下的上市银行双重审计问题研究
2018-03-14
经济责任审计法律问题及立法对策
2018-03-13
基于信息不对称理论的我国上市公司独立审计风险控制研究
2018-03-13
浅谈国际内部审计的新发展
2018-03-13
基于高校环境下的内部联网审计研究
2018-03-13
南审成为IIA认定的中国首家内部审计教育合作级院校
2018-03-13
高教系统内部审计结果运用的现状问题及改革
2018-03-13
审计师变更、盈余操纵与审计师独立性——来自中国A股上市公司的经验证据
2018-03-13
学者谈“国家审计免疫系统论”——问责审计的良好开端
2018-03-13
政府外债项目效益审计评价指标体系探析
2018-03-13
提升重要性判断水平的外在机制分析
2018-03-13
政府建设项目投资绩效审计措施浅探
2018-03-13
浅谈救灾物资资金审计
2018-03-13
审计与内部控制关系辨析
2018-03-13
加拿大税务审计制度探析及启示
2018-03-13
俄罗斯联邦审计质量管理探析
2018-03-13
大中型企业内部审计探讨
2018-03-13
论实施审计项目的四个阶段
2018-03-12
略论效益审计与经济发展效应问题
2018-03-12
审计团队负责人组织与协调方法探讨
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