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审计管理论文

  • 2018-03-07“低价进入式审计定价”及其对审计独立性的影响
  • 2018-03-07注册会计师非标准审计意见影响因素的实证研究——来自中国证券市场的行业经验证据
  • 2018-03-06国际四大所与国内大所审计质量市场认同度差异性研究
  • 2018-03-06正确认识对小企业审计的简化考虑
  • 2018-03-06为地方社保基金保驾护航
  • 2018-03-06浅谈政府绩效审计在我国的开展
  • 2018-03-06审计责任界定问题探讨
  • 2018-03-06对现代风险导向审计的几点思考
  • 2018-03-06国家审计资源整合的经济学分析与效果评估
  • 2018-03-06第540号国际审计准则的最新发展及启示
  • 2018-03-06浅谈如何加强事业单位审计
  • 2018-03-06论我国政府审计实践中的几个关系问题
  • 2018-03-06商业银行内部控制模糊评审研究
  • 2018-03-06医院外购物资内部审计探析
  • 2018-03-06注册会计师审计的产权功能:演化与延伸——改革开放30年中国会计师事务所产权演变评析
  • 2018-03-06解析新审计准则的四大变化
  • 2018-03-06现代风险导向审计中风险概念解析
  • 2018-03-06国家审计“免疫”功能保障经济信息安全
  • 2018-03-05公共财政框架下的政府审计研究
  • 2018-03-05国有企业经营者经济责任评价若干问题研究
  • 2018-03-05事务所审计质量控制指标体系探讨
  • 2018-03-05独立审计对债权人的保护作用——来自债务代理成本的证据
  • 2018-03-05企业内部审计与外部审计相互依赖的决定因素研究
  • 2018-03-05完善我国救灾资金管理体制的对策
  • 2018-03-05中庸思想与独立审计
  • 2018-03-052008年吉林省审计工作会议述要
  • 2018-03-05走出内部审计的四大误区
  • 2018-03-05政府审计风险的成因与防范
  • 2018-03-05舞弊审计理论结构研究
  • 2018-03-05内部审计大有作为
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