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审计管理论文

  • 2021-04-14基于新《审计署关于内部审计工作的规定》浅谈内部审计独立性问题及对策
  • 2021-04-14国有企业股权投资行为的内部审计实践研究
  • 2021-04-14对数字化审计发展与提升的思考
  • 2021-04-13关于政府审计推动政府会计制度改革的思考
  • 2021-04-13我国高校内部审计制度研究
  • 2021-04-13英国审计署《2019—2022年战略规划》报告观点综述及启示
  • 2021-04-12上市公司财务舞弊及审计对策
  • 2021-04-12风险导向审计在国有企业内部审计中的应用探索
  • 2021-04-12审计师与高管的学校关联会影响审计收费吗?
  • 2021-04-12浅析医院单位内部审计与财务风险管理
  • 2021-04-12风险导向内部审计在医院风险管理中的应用
  • 2021-04-12中美审计跨境监管面临的挑战
  • 2021-04-11国企内部经济责任审计风险分析及控制
  • 2021-04-11新时代高校内部经济责任审计的几点思考
  • 2021-04-11附有产品质量保证销售的会计处理及审计应对探析
  • 2021-04-11新背景下基层央行工会经审工作问题研究
  • 2021-04-10基于大数据的电力营销数字化审计应用
  • 2021-04-10基于电网企业的报表审计风险及防范措施
  • 2021-04-10审计教学中应用信息化手段的实践探索
  • 2021-04-09内部审计在现代民办高校管理中的作用
  • 2021-04-09浅谈内部审计与企业风险管理的协调和整合
  • 2021-04-09制造业企业内部审计信息化风险控制研究
  • 2021-04-09浅谈国有企业管理者经济责任审计的重点和策略
  • 2021-04-09央行基建项目审计中的法律适用问题
  • 2021-04-09内部审计在企业管理中的重要性探讨
  • 2021-04-09本级政府决算草案审计信息披露的特征与建议
  • 2021-04-09政府审计加强对内部审计的指导与监督
  • 2021-04-08信息化趋势下互联网金融审计重点及实现路径
  • 2021-04-08网络文化与审计机关思想政治工作的动态耦合
  • 2021-04-08高专审计实务实训教学探讨
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