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审计论文

  • 2018-10-19基于动态评估过程技术的风险导向审计
  • 2018-10-19上市公司CPA审计委托权缺陷及其重构
  • 2018-10-19欢迎订阅2017年《审计研究》杂志
  • 2018-10-19廉政监督与审计“免疫系统”功能发挥
  • 2018-10-19企业风险管理与风险导向内部审计关联性研究
  • 2018-10-182016年省级审计学会及审计署特派办理论研究会秘书长座谈会在京召开
  • 2018-10-18论收费因素对独立审计质量的影响
  • 2018-10-18企业风险基础内部审计研究
  • 2018-10-18ZY集团内部审计信息系统应用研究
  • 2018-10-18我国政府绩效审计方法选择策略研究
  • 2018-10-18激励因素对审计判断影响的研究综述
  • 2018-10-18高职院校审计教学中存在的问题及对策
  • 2018-10-18国家审计机关外部化监督问题探讨
  • 2018-10-18信息特性和审计信息风险
  • 2018-10-18风险导向内部审计在中小企业内部控制中的应用
  • 2018-10-18医院基建工程审计问题浅析
  • 2018-10-17关于《企业内部控制审计指引》的思考与建议
  • 2018-10-17审计“免疫系统”运行结构研究
  • 2018-10-17基于区块链的联网审计框架探讨
  • 2018-10-17X市国企负责人经济责任审计评价研究
  • 2018-10-17我国信息系统审计规范的非均衡性研究
  • 2018-10-17内部审计控制与风险防范控制——睡虎地秦简中内部控制方法之四
  • 2018-10-17信息系统审计方法探寻
  • 2018-10-17关系契约、审计师与投资者保护——审计报告相关准则修订的理性思考
  • 2018-10-16持续审计思想发展路径分析
  • 2018-10-16英国审计质量框架的启示及借鉴
  • 2018-10-16基层审计机关开展绩效审计的方法
  • 2018-10-16基层政府审计中云审计的运用
  • 2018-10-16基于大数据的传统财务报表持续审计模型重构
  • 2018-10-16审计战线上的排头兵——记河南
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