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审计论文

  • 2018-11-20“告知承诺”创新领导干部经济责任问责机制
  • 2018-11-20浅谈会计信息系统审计
  • 2018-11-20建设项目跟踪审计若干问题探讨
  • 2018-11-20建设项目跟踪审计若干问题探讨
  • 2018-11-20环境审计实施障碍及其对策分析
  • 2018-11-20试论公允价值审计面临的问题及其对策
  • 2018-11-19中小型台资企业内部审计程序研究
  • 2018-11-19我国实施重大错报风险导向审计模式的理性思考
  • 2018-11-19刘家义审计长出席世界审计组织IT审计工作组第6届效益审计研讨会开幕式
  • 2018-11-19实践审计“免疫系统”功能的四项措施
  • 2018-11-19审计署专家派赴巴基斯坦交流国际审计经验
  • 2018-11-19社会审计软件的系统分析与评价
  • 2018-11-19深化金融审计的几点建议
  • 2018-11-18紫鑫药业关联交易审计的案例研究
  • 2018-11-18舞弊审计的方法与技巧
  • 2018-11-18内审成果运用的五个关系
  • 2018-11-18施工企业风险导向内部审计探讨
  • 2018-11-18谈风险导向审计的几组概念间关系
  • 2018-11-18基层内控审计评价待加强
  • 2018-11-18中国B股市场双重审计研究
  • 2018-11-18审计产品要让使用者有用、能用、好用——从政府角度分析审计报告、信息的使用价值
  • 2018-11-17平凡人生“耀”光彩——记陕西省杨凌示范区审计局局长董立民
  • 2018-11-17委托代理、政府绩效审计与监督监督者——基于2003年以来网络信息披露的案例
  • 2018-11-17政府审计取证模式:理论框架和例证分析
  • 2018-11-17工程总承包项目的内部审计研究
  • 2018-11-17企业内部控制框架中内部监督体系的架构
  • 2018-11-17由“徐志摩”引出的百万假发票案
  • 2018-11-16中国上市物流企业持续经营能力研究——基于持续经营审计判断证据的实证分析
  • 2018-11-16本级政府决算草案审计探讨
  • 2018-11-16IT治理风险的审计研究
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