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审计论文
2024-01-30
企业内部审计机构设置原则探析
2024-01-30
新审计报告准则中关键审计事项披露研究——以保险行业为例
2024-01-30
股价崩盘风险与审计调整
2024-01-30
基于社区发现和关联规则分析的供应商围串标审计方法探索
2024-01-29
广东省民营企业内部审计现状调查报告
2024-01-28
会计师事务所审计质量控制研究——以A所为例
2024-01-27
湖南烟草企业审计信息化建设及优化
2024-01-27
乡村振兴战略下的村集体经济组织内部控制审计
2024-01-26
内部审计视角下领导干部经济责任审计存在问题及对策
2024-01-25
基于内部审计的经济责任审计对策
2024-01-25
生态环境治理专项资金审计监控效果影响因素研究
2024-01-25
新审计报告准则影响了审计师的审计风险敏感性吗?
2024-01-25
区块链在审计领域的应用
2024-01-24
烟草内部审计的创新发展和转型升级
2024-01-24
持续经营审计意见、市场环境与盈余管理
2024-01-24
推进重点部门(单位)成立党委(党组)审计委员会的探索与思考
2024-01-23
上市公司财务舞弊及审计失败研究——以康美药业股份有限公司为例
2024-01-23
建设项目全过程审计研究与案例分析
2024-01-23
Z会计师事务所审计风险评价及管控优化研究
2024-01-21
中小银行内部审计技术发展现状和问题研究
2024-01-20
供电企业纪检监察职能与内部审计监督融合的分析
2024-01-20
“商誉减值”风波要求内部审计做的新工作
2024-01-16
回归模型在审计实务中的应用研究
2024-01-15
企业增值型内部审计框架与相关问题研究
2024-01-10
基于大数据的中小企业审计信息化研究
2024-01-08
研发企业会计核算及审计方法探讨
2024-01-04
会计集中核算下医院内部审计的思考
2024-01-03
九好集团借壳上市财务舞弊审计失败原因及启示
2024-01-01
内部审计在公路施工企业财务管理中的应用
2023-12-28
基于证监会处罚决定的审计失败问题研究
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