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审计论文

  • 2023-05-20地方高校实施审计项目审计组织方式“两统筹”保障机制研究
  • 2023-05-20生态公益林效益补偿资金审计方法探讨
  • 2023-05-20审计风险转移功能与保险性质审计收费——审计保险假说的进一步检验
  • 2023-05-20内部审计在内部控制评价中的角色定位
  • 2023-05-19浅析“紧日子”形势下行政事业单位的审计重点
  • 2023-05-19国有企业内部审计存在的问题及对策研究
  • 2023-05-19大数据审计在基层审计工作中的发展及探索
  • 2023-05-18公共建筑能源审计分析及案例应用
  • 2023-05-18工程竣工结算审计中效益收费的作用机理及对策研究
  • 2023-05-18新时代高校经济责任审计创新策略研究
  • 2023-05-18对远程审计发展存在问题的思考
  • 2023-05-18新时代加强高校内部审计工作的思考
  • 2023-05-14加强集团公司内部审计工作的思考
  • 2023-05-14推动内部审计数字化转型的思考
  • 2023-05-14浅析注册会计师视角下利用审计成果提高企业财务管理
  • 2023-05-13基于集团化财务共享服务模式的内部审计提升策略
  • 2023-05-13扎细扎密扎牢日常审计“篱笆”
  • 2023-05-13建筑施工企业内部审计质量优化措施研究
  • 2023-05-13风控模式下跨国企业外文财务审计机制构建研究
  • 2023-05-13关于高级财务造假的审计策略思考
  • 2023-05-13浅谈国有企业纪检监察与内部审计的整合
  • 2023-05-13浅谈信息化时代的审计风险防范
  • 2023-05-13领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建——基于主体功能区的视角
  • 2023-05-13乡村振兴战略驱动农村审计的作用机理剖析
  • 2023-05-13基于大数据的审计升级与案例研究
  • 2023-05-13上市公司内部控制与内部审计的融合策略探讨
  • 2023-05-13大数据技术在工程跟踪审计中的应用
  • 2023-05-13审计人的“柔”与“刚”
  • 2023-05-12质量问题“双五归零”管理方法在审计整改工作中的应用——以中国商用飞机有限责任公司审计整改工作为例
  • 2023-05-10法律环境、内部控制缺陷与审计收费
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