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审计论文

  • 2023-10-29出口企业贸易的内部审计与风险控制
  • 2023-10-28行政事业单位固定资产审计策略
  • 2023-10-27事业单位内部审计风险分析及防范对策探讨
  • 2023-10-27会计盈余管理与独立审计质量分析
  • 2023-10-21控股股东股权质押、审计质量与债务融资成本
  • 2023-10-21分析内部审计在发挥价值增值作用方面的问题及路径
  • 2023-10-19离任审计报告撰写案例
  • 2023-10-19新时代党政主要领导干部经济责任审计创新与发展
  • 2023-10-18基于大数据的建设项目招投标审计研究
  • 2023-10-15关于高校内管领导干部经济责任审计外包的思考
  • 2023-10-14基于模糊综合评价法的经济责任界定研究
  • 2023-10-13大数据环境下烟草企业内部审计模式构建
  • 2023-10-12大数据背景下企业内部审计模式创新
  • 2023-10-12地方企业审计的几点思考
  • 2023-10-11公立医院内部审计路径及质量控制研究
  • 2023-10-11审计在突发公共卫生事件风险防控中的作用研究
  • 2023-10-06新审计报告准则首份关键审计事项段的市场反应研究——基于晨鸣纸业的分析
  • 2023-10-06探究企业审计风险及规避方法
  • 2023-10-04对外直接投资、控制风险与上市公司审计费用
  • 2023-10-03试论如何提升高校工程内审工作质量与效率
  • 2023-10-03内部审计“金钟罩”修炼法则
  • 2023-10-03论内部审计在公立医院科研经费使用中的监管作用
  • 2023-10-02高校建设项目全过程跟踪审计探索
  • 2023-10-01新时期审计在完善企业管理中的优化作用研究
  • 2023-09-21新时期会计师事务所审计质量控制问题探讨
  • 2023-09-21基于内审视角探析工程结算审计中的风险与管控
  • 2023-09-17整合审计对盈余质量影响的实证研究
  • 2023-09-17财务共享模式下的企业财务收支审计
  • 2023-09-17基于内审视角探究公立医院财务审计创新对策分析
  • 2023-09-17基于集团管控模式的国有企业内部审计途径
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