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审计论文
2025-02-11
试论现代内部审计在国有企业治理体系中的运用
2025-02-10
基于利益距离调整的审计促进经济高质量发展研究
2025-02-09
行政事业单位内部审计存在的问题及对策分析
2025-02-09
公共政策评估审计发展探析
2025-02-09
大数据技术在铁路内部审计中的运用与探索
2025-02-08
企业审计的风险与防范措施研究
2025-02-07
区块链技术在企业联网审计中的应用研究——以智元科技公司为例
2025-02-07
基于企业风险管理为导向的内部审计质量改进
2025-02-07
基于公共受托责任的政府投资项目绩效审计研究
2025-02-07
基于“风险场景”的数据分析在内部审计中的运用
2025-02-05
国有企业构建增值型内部审计的对策和路径
2025-02-01
“大智移云区”背景下企业内部审计的调整与转变
2025-01-20
企业内部零星工程审计信息化探索与实践
2025-01-18
分析医院审计风险及防范对策
2025-01-18
茶叶企业风险管理审计研究
2025-01-17
浅析我国企业审计工作的不足和改进方式——以康美药业为例
2025-01-17
浅论政府投资建设项目的竣工财务决算审计
2025-01-14
浅谈审计中心模式下内审资源整合面临的问题及优化路径
2025-01-14
新时代高校内部经济责任审计的问题与对策
2025-01-14
企业内部审计信息系统的构建
2025-01-13
内部控制质量、控制人性质与审计收费的研究
2025-01-07
结果理性导向下的政府审计研究——基于审计程序、准则、期望的视角
2025-01-07
浅析国有企业纪检监察与内部审计整合
2025-01-06
省级审计机关审计效率影响因素研究
2025-01-05
浅谈跟踪审计在工程建设项目中的应用
2025-01-01
康美药业审计失败存在审计合谋吗?
2025-01-01
新时代下的审计机关党风廉政建设研究
2024-12-31
建筑工程全过程造价跟踪审计的实施分析
2024-12-31
企业应收账款风险管理审计研究
2024-12-29
会计师事务所审计失败问题研究 ——以亚太所对*ST金刚审计为例
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