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审计论文

  • 2025-02-11试论现代内部审计在国有企业治理体系中的运用
  • 2025-02-10基于利益距离调整的审计促进经济高质量发展研究
  • 2025-02-09行政事业单位内部审计存在的问题及对策分析
  • 2025-02-09公共政策评估审计发展探析
  • 2025-02-09大数据技术在铁路内部审计中的运用与探索
  • 2025-02-08企业审计的风险与防范措施研究
  • 2025-02-07区块链技术在企业联网审计中的应用研究——以智元科技公司为例
  • 2025-02-07基于企业风险管理为导向的内部审计质量改进
  • 2025-02-07基于公共受托责任的政府投资项目绩效审计研究
  • 2025-02-07基于“风险场景”的数据分析在内部审计中的运用
  • 2025-02-05国有企业构建增值型内部审计的对策和路径
  • 2025-02-01“大智移云区”背景下企业内部审计的调整与转变
  • 2025-01-20企业内部零星工程审计信息化探索与实践
  • 2025-01-18分析医院审计风险及防范对策
  • 2025-01-18茶叶企业风险管理审计研究
  • 2025-01-17浅析我国企业审计工作的不足和改进方式——以康美药业为例
  • 2025-01-17浅论政府投资建设项目的竣工财务决算审计
  • 2025-01-14浅谈审计中心模式下内审资源整合面临的问题及优化路径
  • 2025-01-14新时代高校内部经济责任审计的问题与对策
  • 2025-01-14企业内部审计信息系统的构建
  • 2025-01-13内部控制质量、控制人性质与审计收费的研究
  • 2025-01-07结果理性导向下的政府审计研究——基于审计程序、准则、期望的视角
  • 2025-01-07浅析国有企业纪检监察与内部审计整合
  • 2025-01-06省级审计机关审计效率影响因素研究
  • 2025-01-05浅谈跟踪审计在工程建设项目中的应用
  • 2025-01-01康美药业审计失败存在审计合谋吗?
  • 2025-01-01新时代下的审计机关党风廉政建设研究
  • 2024-12-31建筑工程全过程造价跟踪审计的实施分析
  • 2024-12-31企业应收账款风险管理审计研究
  • 2024-12-29会计师事务所审计失败问题研究 ——以亚太所对*ST金刚审计为例
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