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2018-06-24
审计师辞聘影响因素:来自问卷调查的分析
2018-06-24
资源环境审计若干基本概念辨析
2018-06-24
煤炭企业环境审计风险计量研究
2018-06-24
基于信息系统审计视角的高校内控系统分析
2018-06-24
我国科技型中小企业内部审计参与风险管理的研究
2018-06-24
新修订审计准则的背景、工作安排及具体内容介绍
2018-06-24
试述内部经济责任审计风险成因与防范
2018-06-24
审计观念的一次变革
2018-06-24
上市公司内部控制重大缺陷的分析——基于内部控制审计报告
2018-06-24
区县党政领导干部任期经济责任审计评价体系研究
2018-06-24
工程项目建设内部跟踪审计研究
2018-06-24
西方人力资源审计流程设计及其对我国的启示
2018-06-24
制度变迁背景下内部审计在公司治理中的作用及治理效应研究
2018-06-24
对我国现行审计定价标准的几点思考
2018-06-24
IT环境下的内部审计实践探讨
2018-06-24
经验对审计判断中锚定效应的影响
2018-06-24
审计风险内涵界定及审计风险应对
2018-06-23
中国内部审计协会9~12月培训计划
2018-06-23
高校内部审计新发展:参与高校风险管理
2018-06-23
我国会计师事务所审计业务承接问题研究
2018-06-23
国家审计机关监督指导内部审计方法的有效性研究
2018-06-23
自然资源离任审计:和领导干部算好生态环保“账”
2018-06-23
基于低碳审计的碳绩效评价指标体系构建
2018-06-23
公允价值审计的一点建议
2018-06-23
金融危机下商业银行审计工作改革浅析
2018-06-23
显失公允关联方交易中的审计风险控制
2018-06-23
审计合谋成因与对策分析
2018-06-23
立法论视野下的台湾审计制度——以台湾审计制度立法的发展为研究视角
2018-06-23
我国政府审计存在的问题与解决对策
2018-06-23
建立人民银行内审处罚制度有关问题的探讨
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