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审计论文

  • 2018-06-24审计师辞聘影响因素:来自问卷调查的分析
  • 2018-06-24资源环境审计若干基本概念辨析
  • 2018-06-24煤炭企业环境审计风险计量研究
  • 2018-06-24基于信息系统审计视角的高校内控系统分析
  • 2018-06-24我国科技型中小企业内部审计参与风险管理的研究
  • 2018-06-24新修订审计准则的背景、工作安排及具体内容介绍
  • 2018-06-24试述内部经济责任审计风险成因与防范
  • 2018-06-24审计观念的一次变革
  • 2018-06-24上市公司内部控制重大缺陷的分析——基于内部控制审计报告
  • 2018-06-24区县党政领导干部任期经济责任审计评价体系研究
  • 2018-06-24工程项目建设内部跟踪审计研究
  • 2018-06-24西方人力资源审计流程设计及其对我国的启示
  • 2018-06-24制度变迁背景下内部审计在公司治理中的作用及治理效应研究
  • 2018-06-24对我国现行审计定价标准的几点思考
  • 2018-06-24IT环境下的内部审计实践探讨
  • 2018-06-24经验对审计判断中锚定效应的影响
  • 2018-06-24审计风险内涵界定及审计风险应对
  • 2018-06-23中国内部审计协会9~12月培训计划
  • 2018-06-23高校内部审计新发展:参与高校风险管理
  • 2018-06-23我国会计师事务所审计业务承接问题研究
  • 2018-06-23国家审计机关监督指导内部审计方法的有效性研究
  • 2018-06-23自然资源离任审计:和领导干部算好生态环保“账”
  • 2018-06-23基于低碳审计的碳绩效评价指标体系构建
  • 2018-06-23公允价值审计的一点建议
  • 2018-06-23金融危机下商业银行审计工作改革浅析
  • 2018-06-23显失公允关联方交易中的审计风险控制
  • 2018-06-23审计合谋成因与对策分析
  • 2018-06-23立法论视野下的台湾审计制度——以台湾审计制度立法的发展为研究视角
  • 2018-06-23我国政府审计存在的问题与解决对策
  • 2018-06-23建立人民银行内审处罚制度有关问题的探讨
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