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审计论文
2018-04-25
企业集团统一审计与审计质量
2018-04-25
优势模糊粗糙模型及其在审计风险评估中的应用
2018-04-25
创业板上市公司重大会计风险领域的审计探析
2018-04-25
内部审计评价指标体系研究
2018-04-24
中共山西省委常委、组织部长汤涛深入山西中强审计事务所调研
2018-04-24
企业内部审计的经济学分析
2018-04-24
注册会计师责任与审计判断绩效
2018-04-24
家族企业非执行董事亲缘与审计需求研究
2018-04-24
主体功能区建设中审计的角色和作用分析
2018-04-24
国家治理与审计建议优化
2018-04-24
论企业内部审计绩效测量
2018-04-24
注册会计师审计风险的系统化管理
2018-04-24
审计覆盖率和审计效果:基于威慑理论的实证研究——基于全国地方审计机关数据
2018-04-24
基于全面风险管理的整合型内部审计模式研究
2018-04-24
信息化建设与审计信息化失衡性成因分析
2018-04-24
论独立审计公共物品背景下的管制困境
2018-04-24
公共政策执行跟踪审计与国家治理
2018-04-24
晋冀联合举办会计审计准则及实务案例培训班
2018-04-24
我国企业内部审计增值功能的发展策略
2018-04-24
完善医院内部审计的建议
2018-04-24
高职《审计实务》精品课程设计问题探讨
2018-04-24
审计公开制度体系建设研究
2018-04-24
环境不确定性与审计意见:基于股权结构的考察
2018-04-23
基于舞弊三角理论的上市公司管理层舞弊分析及审计对策
2018-04-23
政府投资建设项目审计风险探讨
2018-04-23
嘉峪关供电公司内部审计环境识别与评估研究
2018-04-23
内部控制非重大缺陷的“蝴蝶效应”及审计对策
2018-04-23
内部控制、审计质量与大股东资金占用
2018-04-23
现代风险导向审计在我国实施的问题及对策
2018-04-23
企业内部审计风险成因探究
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