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审计论文
2018-05-07
论连续性审计应用性框架
2018-05-07
基于审计师激励效果的审计合谋治理研究
2018-05-07
环境审计之生命周期评价法
2018-05-07
基于DEA方法的高等教育经费绩效审计
2018-05-07
我国环境审计主体分析
2018-05-07
PICC贵州省分公司内部审计制度问题及对策
2018-05-07
会计信息系统审计中内部控制评价的步骤
2018-05-07
关联方转移利益与审计意见、审计独立性的关系研究
2018-05-07
铁路内部审计现场的质量控制
2018-05-07
审计委员会女性董事、事务所声誉与审计定价
2018-05-07
农村财务审计模式研究
2018-05-07
基于审计主题的审计学科体系创新研究
2018-05-06
持续经营审计意见的影响因素、信息含量和经济后果:研究述评
2018-05-06
国有企业内部审计的绩效评价管理
2018-05-06
审计意见对盈余信息含量的影响
2018-05-06
金融工具会计准则的变化及对注册会计师审计的影响
2018-05-06
上市公司审计失败的破窗效应分析——以辉山乳业事件为例
2018-05-06
我国现阶段环境审计目标的研究
2018-05-06
如何发挥审计报告的建设性作用
2018-05-06
经济责任审计理论体系的研究
2018-05-06
谈高新技术企业认定专项审计中的内部控制了解和测试
2018-05-06
ZG公司风险导向内部审计问题研究
2018-05-06
社会参与原则与中国社会审计法律制度完善——以《联合国反腐败公约》预防性措施为视角的切入
2018-05-06
公司治理环境与自愿设立审计委员会——基于中国上市公司的经验证据
2018-05-06
新常态下航天企业固定资产投资审计模式研究
2018-05-06
中注协举办企业内部控制审计研讨班
2018-05-06
论“供给侧”结构性改革对CPA审计的影响及对策
2018-05-05
网络环境下政府信息系统审计研究
2018-05-05
A企业人力资源管理审计运作模式研究
2018-05-05
中小会计师事务所完善现代风险导向审计的经验借鉴与举措
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