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审计论文
2018-05-08
医院内部经济效益审计应用探讨
2018-05-08
用真情演绎——记湖北省随州市曾都区审计局局长齐新月
2018-05-08
企业内部审计中有效应用持续审计的建议
2018-05-08
哈佛大学风险管理审计的经验与启示
2018-05-08
理性看待政府绩效审计
2018-05-08
国家审计职能的内涵及拓展——基于经济法学语境的理论视角
2018-05-08
内部控制质量与审计定价相关性研究
2018-05-08
基于审计市场需求视角的审计独立性缺失分析
2018-05-08
风险导向审计在我国国内会计师事务所运用现状的调查和分析
2018-05-08
审计委员会特征对内部控制缺陷影响研究
2018-05-08
领导干部草原资源资产离任审计内容研究——基于内蒙古自治区审计实践
2018-05-08
安防科技(中国)有限公司内部审计对策研究
2018-05-08
基于现实需求的国家审计实践及创新研究
2018-05-08
基于知识产权保护目的的企业知识产权审计
2018-05-08
新股发行市场的审计师选择——来自2006年—2008年的数据
2018-05-08
发挥审计监督的“免疫系统”作用
2018-05-08
基于供需视角的审计意见生成:框架、特性与应用
2018-05-07
医疗集团内部审计的需求与转型
2018-05-07
我国上市公司年报审计意见影响因素研究
2018-05-07
价格管制、审计收费与审计质量
2018-05-07
内审机构特征对内部审计有效性影响研究——基于中小板上市公司经验数据
2018-05-07
审计师声誉、盈余质量与融资约束相关性分析
2018-05-07
工程建设领域腐败问题的透视与治理
2018-05-07
独立审计准则伦理基础探究
2018-05-07
节能减排项目的绩效审计——以垃圾焚烧发电厂为例
2018-05-07
内部控制、外部审计对盈余管理抑制作用的替代效应研究
2018-05-07
论连续性审计应用性框架
2018-05-07
基于审计师激励效果的审计合谋治理研究
2018-05-07
环境审计之生命周期评价法
2018-05-07
基于DEA方法的高等教育经费绩效审计
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