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审计论文
2017-09-01
椒江区长林金荣对全区内审工作提出新要求
2017-09-01
外部董事的代理成本与审计需求——来自民营上市公司的经验研究
2017-09-01
高校内部审计规制错位反思与消弭策略
2017-09-01
多元化特征下物流企业审计目标优化研究
2017-09-01
平衡计分卡在新疆农村信用社政府绩效审计中的应用研究
2017-09-01
大数据时代对CPA审计风险与审计质量的影响探究
2017-09-01
审计师特征对财务重述的影响研究
2017-09-01
基于利益相关者理论的内部审计博弈研究
2017-09-01
美国外部审计师对内部审计工作依赖的研究综述
2017-09-01
以制度创新促进节能减排——《节能减排的环境审计规制研究》评介
2017-09-01
基于灰色关联理论的工程变更对竣工结算审计影响研究
2017-09-01
国家审计与国家治理:基于政府债务监管的视角
2017-09-01
上市公司公司治理与审计意见相关性研究
2017-09-01
事务所规模、客户规模与审计定价
2017-09-01
审计行业专门化对会计师事务所变更的影响及后果
2017-09-01
中国审计学会审计教育分会2015年学术年会召开
2017-09-01
高校教育经费支出的绩效审计探讨——基于内部审计视角
2017-09-01
基于迭代式聚类的审计疑点发现——以上市公司财报数据为例
2017-09-01
城镇保障性安居工程跟踪审计研究
2017-09-01
科学内部审计的国际化趋势及自身发展
2017-09-01
基于责任双重性的经济责任审计研究
2017-09-01
关联贷款与商业银行的审计师选择——基于我国商业银行的经验证据
2017-09-01
我国慈善资金审计监督法律制度研究
2017-08-31
信息化条件下我国政府审计问题研究
2017-08-31
高管态度、政府监管与内部审计——基于计划行为理论的研究
2017-08-31
景宁县教育局实行“三年一轮审”成效明显
2017-08-31
审计师的地理位置与审计定价策略
2017-08-31
企业审计中财务困境预警模型自学习功能的实现研究——基于五种不同数据挖掘模型测试的结果
2017-08-31
内部审计与公司治理的耦合性关系研究
2017-08-31
国家审计信息化的模式创新与能力发展
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