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审计论文

  • 2017-09-13房地产上市公司内部审计制度与投资者情绪的实证研究
  • 2017-09-12审计模审计模拟试题及参考答案
  • 2017-09-12云计算环境下面向服务导向架构的审计决策支持系统构建研究
  • 2017-09-12内管干部经济责任审计现状、问题与创新——基于江苏移动公司的案例分析
  • 2017-09-12投资者异质性,审计师选择和信号传递:理论模型与政策分析
  • 2017-09-12第三方鉴证在债务契约中的信息含量研究——基于企业社会责任评分与审计意见的经验证据
  • 2017-09-122016年《审计研究》投稿须知
  • 2017-09-12金融市场发展、独立审计与股权融资成本
  • 2017-09-12审计市场低价管制提高审计质量了吗?
  • 2017-09-12HZ市经济开发区领导干部经济责任审计研究
  • 2017-09-12基于核心流程的知识管理审计模型
  • 2017-09-12企业期初余额审计浅析
  • 2017-09-12风险导向审计在海南电网公司年报审计中的运用研究
  • 2017-09-12终极所有权、盈余管理与审计意见
  • 2017-09-12中国移动信息技术审计探索与实践
  • 2017-09-12ZH会计师事务所现代风险导向审计程序设计
  • 2017-09-12民国时期政府审计分类思想及其启示
  • 2017-09-12投资者认知、审计质量与公司价值
  • 2017-09-12构建县级财政审计大格局的思考
  • 2017-09-12媒体治理与审计质量—来自我国A股主板民营上市公司的经验数据
  • 2017-09-12重要性判断、审计费用与财务重述
  • 2017-09-12中瑞岳华会计师事务所改制对审计质量的影响研究
  • 2017-09-12环境恢复治理项目绩效审计评价体系构建
  • 2017-09-12审计意见信息含量对投资者和债权人决策的影响研究
  • 2017-09-11民企高管履职政治关联对审计需求影响的经验研究
  • 2017-09-11园林绿化工程跟踪审计操作研究
  • 2017-09-11资源环境审计的理论基础与现实动因
  • 2017-09-11财务报告透明度、独立审计能否抑制大股东资金占用——来自深市A股上市公司的经验数据
  • 2017-09-11论自然资源资产离任审计的目标与内容
  • 2017-09-11集团内上市公司的审计师选择研究
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