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审计论文
2017-09-14
公司治理结构框架下的注册会计师审计——对现实审计目标的反思与超越
2017-09-14
我国公租房项目持续审计监管模式探索
2017-09-14
A公司内部控制审计改进研究
2017-09-14
实现课题研究与审计问题整改有机融合积极构建审计整改工作体系
2017-09-14
政府审计监督与腐败治理
2017-09-14
浅论美国政府支出绩效审计对我国的启示
2017-09-14
会计师事务所组织形式与审计收费
2017-09-14
政府公益性投资项目跟踪审计拓展模式研究——基于“后审计工作”的思考
2017-09-14
内部控制审计报告披露与股权投资者决策有用性研究——来自2011-2012年深、沪两市A股上市公司的相关数据
2017-09-14
国家经济安全审计:基
2017-09-14
高校委托审计项目质量管理浅论
2017-09-14
欢迎订阅2015年《审计研究》杂志
2017-09-14
信息化环境下的高校内部审计风险控制
2017-09-13
獐子岛生物资产审计问题研究
2017-09-13
中小板上市公司内审机构特征对内部审计有效性的影响研究
2017-09-13
我国上市公司会计稳健性与审计质量相关性研究
2017-09-13
政府责任审计目标的“逆向困惑”与路径分析
2017-09-13
审计教学案例选择与问题设计
2017-09-13
会计盈余的均值回复、年度审计效应和跨年效应
2017-09-13
中美跨境审计监管:波折之路与政策建议
2017-09-13
中外生态审计制度与实践的比较研究
2017-09-13
IT审计中的关联规则算法改进及应用研究
2017-09-13
食品企业社会责任审计评价指标体系构建研究
2017-09-13
客户重要性与审计质量关系研究
2017-09-13
上市公司审计费用的影响因素分析——基于风险导向审计下二元Logit模型的实证研究
2017-09-13
审计师任期、事务所任期与审计质量
2017-09-13
审计和薪酬委员会人员重合度与高管薪酬业绩敏感度实证分析
2017-09-13
审计师的自我效能感、群体决策与审计风险评估:一项实验研究
2017-09-13
基于政府审计视角的中央部门“三公经费”信息披露质量研究
2017-09-13
会计师事务所审计定价与审计风险相关性研究
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