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审计论文

  • 2017-09-14公司治理结构框架下的注册会计师审计——对现实审计目标的反思与超越
  • 2017-09-14我国公租房项目持续审计监管模式探索
  • 2017-09-14A公司内部控制审计改进研究
  • 2017-09-14实现课题研究与审计问题整改有机融合积极构建审计整改工作体系
  • 2017-09-14政府审计监督与腐败治理
  • 2017-09-14浅论美国政府支出绩效审计对我国的启示
  • 2017-09-14会计师事务所组织形式与审计收费
  • 2017-09-14政府公益性投资项目跟踪审计拓展模式研究——基于“后审计工作”的思考
  • 2017-09-14内部控制审计报告披露与股权投资者决策有用性研究——来自2011-2012年深、沪两市A股上市公司的相关数据
  • 2017-09-14国家经济安全审计:基
  • 2017-09-14高校委托审计项目质量管理浅论
  • 2017-09-14欢迎订阅2015年《审计研究》杂志
  • 2017-09-14信息化环境下的高校内部审计风险控制
  • 2017-09-13獐子岛生物资产审计问题研究
  • 2017-09-13中小板上市公司内审机构特征对内部审计有效性的影响研究
  • 2017-09-13我国上市公司会计稳健性与审计质量相关性研究
  • 2017-09-13政府责任审计目标的“逆向困惑”与路径分析
  • 2017-09-13审计教学案例选择与问题设计
  • 2017-09-13会计盈余的均值回复、年度审计效应和跨年效应
  • 2017-09-13中美跨境审计监管:波折之路与政策建议
  • 2017-09-13中外生态审计制度与实践的比较研究
  • 2017-09-13IT审计中的关联规则算法改进及应用研究
  • 2017-09-13食品企业社会责任审计评价指标体系构建研究
  • 2017-09-13客户重要性与审计质量关系研究
  • 2017-09-13上市公司审计费用的影响因素分析——基于风险导向审计下二元Logit模型的实证研究
  • 2017-09-13审计师任期、事务所任期与审计质量
  • 2017-09-13审计和薪酬委员会人员重合度与高管薪酬业绩敏感度实证分析
  • 2017-09-13审计师的自我效能感、群体决策与审计风险评估:一项实验研究
  • 2017-09-13基于政府审计视角的中央部门“三公经费”信息披露质量研究
  • 2017-09-13会计师事务所审计定价与审计风险相关性研究
  • (责任编辑:admin)