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审计论文
2017-04-15
信息化系统下内部审计风险及对策研究
2017-04-14
内部审计外包问题探析
2017-04-14
我国企业内部控制审计问题研究
2017-04-14
审计风险、审计定价与相对谈判能力——以受监管部门处罚或调查的公司为例
2017-04-13
企业集团统一审计能降低审计收费吗
2017-04-12
风险导向内部审计在我国的应用研究
2017-04-12
上市公司内部控制审计报告自愿披露的经济效果研究——基于倾向评分匹配法和双重差分法的分析
2017-04-12
现代企业风险管理和内部审计
2017-04-12
经济责任审计产生的动因和权力监督特征研究
2017-04-11
国家审计与反腐倡廉
2017-04-11
山东豪盛有限公司内部审计问题研究
2017-04-11
内部审计功能拓展研究
2017-04-10
我国环境审计研究
2017-04-09
金融审计中的数据分析
2017-04-09
重大错报风险的识别、评估及应对
2017-04-09
财务报告内部控制审计收费的影响因素——基于中国内地在美上市公司的实证研究
2017-04-09
工程项目竣工结算审计问题及对策研究
2017-04-08
我国政府审计职责及其完善对策研究
2017-04-07
公司治理导向内部审计研究
2017-04-07
我国增值型内部审计探析
2017-04-07
会计独董、治理环境与审计委员会勤勉度
2017-04-06
审计质量VS.信号显示——终极控制权、大股东治理战略与审计师选择
2017-04-06
中瑞岳华会计师事务所审计收费问题研究
2017-04-06
XBRL财务报告审计模型及实现机制:一种框架研究
2017-04-06
L供电企业内部审计风险管理及控制研究
2017-04-06
内部控制的有效性、审计师评价与企业绩效
2017-04-06
黑龙江省审计厅经济责任审计研究
2017-04-05
基于公司治理的增值型内部审计研究
2017-04-05
我国保障性住房政策绩效审计评价研究
2017-04-05
A民营企业内部审计存在的问题及对策研究
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