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2017-04-10
我国环境审计研究
2017-04-09
金融审计中的数据分析
2017-04-09
重大错报风险的识别、评估及应对
2017-04-09
财务报告内部控制审计收费的影响因素——基于中国内地在美上市公司的实证研究
2017-04-09
工程项目竣工结算审计问题及对策研究
2017-04-08
我国政府审计职责及其完善对策研究
2017-04-07
公司治理导向内部审计研究
2017-04-07
我国增值型内部审计探析
2017-04-07
会计独董、治理环境与审计委员会勤勉度
2017-04-06
审计质量VS.信号显示——终极控制权、大股东治理战略与审计师选择
2017-04-06
中瑞岳华会计师事务所审计收费问题研究
2017-04-06
XBRL财务报告审计模型及实现机制:一种框架研究
2017-04-06
L供电企业内部审计风险管理及控制研究
2017-04-06
内部控制的有效性、审计师评价与企业绩效
2017-04-06
黑龙江省审计厅经济责任审计研究
2017-04-05
基于公司治理的增值型内部审计研究
2017-04-05
我国保障性住房政策绩效审计评价研究
2017-04-05
A民营企业内部审计存在的问题及对策研究
2017-04-05
国家治理,国家审计与国家经济安全
2017-04-02
审计质量、交易成本与商业信用模式
2017-04-02
投资项目绩效审计评价指标体系与框架设计研究
2017-04-01
企业内部审计质量保证问题研究
2017-04-01
政府控制对审计质量的双重影响
2017-03-31
我国政府审计与注册会计师审计资源整合的研究
2017-03-30
媒体负面报道、诉讼风险与审计费用
2017-03-30
高校内部经济责任审计研究
2017-03-29
上市公司内部控制审计报告研究
2017-03-29
我国企业社会责任信息披露审计问题探讨
2017-03-29
地方政府投融资平台审计研究
2017-03-29
发审委身份公开、会计师事务所声誉与IPO公司盈余质量
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