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审计论文
2017-06-24
嘉鱼县“五抓”措施强力推动内部审计工作
2017-06-24
以科学发展观为统领的经济责任审计评价研究——基于教育系统的探讨
2017-06-24
环境不确定性、内部控制与审计收费
2017-06-24
从全球视角看内部审计师专业胜任能力的完善
2017-06-24
审计师行业专长、经济依赖性与审计质量——基于审计任期的视角
2017-06-24
浅析战略经营风险对审计意见的影响及相关政策性建议
2017-06-24
心理学在上市公司报表审计中的应用
2017-06-24
PPP模式建设项目审计监督的特点、机制与路径研究
2017-06-24
内部控制、外部审计与债务代理成本——基于我国中小企业板上市公司的经验证据
2017-06-24
对人民银行基层行开展绩效审计的思考
2017-06-24
环境不确定性对审计费用的影响研究
2017-06-24
浅谈医院内部审计如何发挥作用
2017-06-24
挣值分析法在节能减排经济性审计中的应用
2017-06-23
国有企业领导人员经济责任审计评价研究
2017-06-23
基于“免疫系统”的交通运输企业内部审计研究
2017-06-23
财政部银监会联合发文规范注册会计师审计中的银行函证和回函工作
2017-06-23
草业生态审计指标体系构建研究
2017-06-23
基于BSC的BR公司内部审计绩效评价体系研究
2017-06-18
环境审计风险研究
2017-06-16
新常态下的国家审计变革与发展
2017-06-12
我国会计师事务所合并对审计质量影响的研究
2017-06-10
上市公司内部控制有效性对审计意见的影响研究
2017-06-10
经济责任审计与审计理论创新
2017-06-08
关于我国碳审计问题的对策性思考
2017-06-07
企业财务重述后审计意见购买的实证研究
2017-06-06
终极控制股东的政治关联、会计信息质量与注册会计师审计——来自民营上市公司的经验证据
2017-06-06
构建以价值创造为导向的商业银行内部审计体系的初步设想
2017-06-06
我国信息化建设中信息系统审计问题研究
2017-06-05
基于风险导向的XY国有公司内部审计研究
2017-06-05
上市公司内部审计模式对公司治理影响研究
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