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审计论文
2017-06-05
内部控制审计的有效性检验
2017-06-03
公司治理对上市公司审计意见类型影响的研究——基于2007-2011年中国民营上市公司的面板数据
2017-06-03
基于风险管理的内部审计研究
2017-06-03
供应商-客户关系与审计师选择
2017-06-02
高管审计背景与审计定价:基于角色视角
2017-05-31
中石油XX油田公司资金链内审研究
2017-05-29
我国政府审计体制问题研究
2017-05-29
论风险导向审计在我国的应用
2017-05-28
上市公司内部审计职能拓展的影响因素研究
2017-05-27
公允价值第三级次计量:悖论、成因与改进
2017-05-27
会计事务所规模对上市公司审计质量的影响——基于国有企业与非国有企业盈余管理视角
2017-05-27
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2017-05-26
我国会计师事务所规模化与审计质量研究
2017-05-26
会计师事务所行业专长与审计质量相关度研究
2017-05-24
我国上市公司审计收费影响因素的实证研究
2017-05-24
地方政府性债务问题的审计思考
2017-05-24
内部审计职能研究:国内外文献综述
2017-05-23
江苏NT公司原总经理离任审计的案例研究
2017-05-22
商业银行内部审计独立性问题研究
2017-05-22
铁路运输企业内部控制审计研究
2017-05-21
党政领导干部经济责任审计的层次变权综合评价模型——基于科学发展观的视角
2017-05-20
HZ会计师事务所审计风险控制研究
2017-05-19
政府绩效审计发展的影响因素研究
2017-05-19
基于经济责任的环境审计路径选择——浅析经济责任审计中的环境保护责任审计
2017-05-19
企业管理者能力与审计收费
2017-05-18
会计师事务所审计质量综合影响因素研究
2017-05-18
会计师事务所法律责任与审计收费溢价
2017-05-17
审计意见与公司治理绩效的相关性研究
2017-05-16
内部控制审计风险模型研究
2017-05-16
产权性质、独立审计与上市公司现金股利分配
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