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2017-03-28
我国集团公司内部审计外包的研究
2017-03-28
内部控制与组织文化的契合及互动——特征辨析与路径探索
2017-03-28
我国上市公司审计委员会特征对独立审计质量的影响研究
2017-03-27
国家审计人员专业胜任能力研究
2017-03-27
陕西广电内部审计案例分析
2017-03-27
客户重要性、风险性质与审计质量——基于财务重述视角的经验证据
2017-03-26
经济依赖、声誉效应与审计质量——以会计师事务所分所为分析单位的实证研究
2017-03-25
国家审计推动完善国家治理的路径研究——基于国家审计信息属性的分析
2017-03-25
审计伦理判断能力能否通过教育提高——基于审计教育国际化项目的实验研究
2017-03-25
内部审计帮助企业增加价值——一个框架
2017-03-24
风险导向内部审计在我国上市公司应用问题研究
2017-03-23
审计师声誉机制研究:基于会计师事务所合并的视角
2017-03-23
政府财务报表审计与政府会计改革:协同与路径设计——基于国家治理视角
2017-03-23
管理层干预、审计委员会独立性与盈余管理
2017-03-23
对某民营企业内部审计的问题研究
2017-03-23
风险导向内部审计研究
2017-03-22
内部审计质量与审计费用研究——基于中国上市公司的证据
2017-03-22
部门预算执行审计研究
2017-03-22
财务报表重大错报风险对审计收费影响的实证研究
2017-03-21
内部审计对内部控制有效性评价研究
2017-03-21
绩效审计在推动完善国家治理中的作用分析
2017-03-21
内部控制审计对会计盈余质量的影响——基于沪市A股上市公司的实证分析
2017-03-21
风险导向内部审计模式在W公司的应用研究
2017-03-21
内部审计负责人特征与公司盈余质量关系研究
2017-03-21
多元环境审计工作格局构建研究
2017-03-21
城市商业银行内部审计与风险管理研究
2017-03-21
风险导向内部审计在上市公司中的应用研究
2017-03-21
会计师事务所合并、审计市场结构与审计定价
2017-03-20
现代风险导向审计应用研究
2017-03-20
我国国有企业增值型内部审计研究
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