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审计管理论文

  • 2017-10-10环境绩效审计实施制约因素与对策研究——以鄱阳湖生态经济区为例
  • 2017-10-10论公司治理与内部审计
  • 2017-10-10风险导向的公共工程投资项目跟踪效益审计模式研究
  • 2017-10-10内部控制鉴证对审计收费的影响及审计师报告策略的选择
  • 2017-10-09宪政视域下我国国家审计法律问题研究
  • 2017-10-09基于非标审计意见的监事会有效性研究
  • 2017-10-09刍议审计证据决策
  • 2017-10-09经验、激励因素对审计判断中肯定性倾向的影响——财务报表错报程度判断的一项实验研究
  • 2017-10-09浅析现代风险导向审计在我国的运用
  • 2017-10-09管理层认定、审计目标与审计程序关系探析
  • 2017-10-09企业财务状况与审计质量相关性研究
  • 2017-10-09权力异化、国家审计与地方政府负债
  • 2017-10-09国外政府审计法制比较与借鉴
  • 2017-10-09刘玉光:以准则为指导,使审计工作进一步制度化、规范化
  • 2017-10-09注册会计师环境审计研究
  • 2017-10-09会计师事务所合并经济后果研究——审计收费视角
  • 2017-10-09“共进退”式会计师事务所变更与审计意见关系的经验分析
  • 2017-10-09经济责任同步审计的责任界定与评价——基于权力制约、宪政及公共受托责任理论的视角
  • 2017-10-09风险导向内部控制的建立与审计
  • 2017-10-09内部审计对内部控制有效性评价的博弈分析
  • 2017-10-09论内部控制审计与财务报表审计整合
  • 2017-10-08对构建财政审计大格局若干问题的思考
  • 2017-10-08审计准则全球趋同的成就与挑战
  • 2017-10-08会计信息系统审计研究
  • 2017-10-08政府审计监督与政府部门内部控制
  • 2017-10-08IT环境下企业内部控制内审外包的SWOT分析
  • 2017-10-08审计怀疑度量框架构建的前沿探讨
  • 2017-10-08公开离监督还有多远
  • 2017-10-08公司治理框架下我国内部审计相关问题研究
  • 2017-10-08保险企业费用支出的审计研究
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