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审计管理论文
2017-10-10
环境绩效审计实施制约因素与对策研究——以鄱阳湖生态经济区为例
2017-10-10
论公司治理与内部审计
2017-10-10
风险导向的公共工程投资项目跟踪效益审计模式研究
2017-10-10
内部控制鉴证对审计收费的影响及审计师报告策略的选择
2017-10-09
宪政视域下我国国家审计法律问题研究
2017-10-09
基于非标审计意见的监事会有效性研究
2017-10-09
刍议审计证据决策
2017-10-09
经验、激励因素对审计判断中肯定性倾向的影响——财务报表错报程度判断的一项实验研究
2017-10-09
浅析现代风险导向审计在我国的运用
2017-10-09
管理层认定、审计目标与审计程序关系探析
2017-10-09
企业财务状况与审计质量相关性研究
2017-10-09
权力异化、国家审计与地方政府负债
2017-10-09
国外政府审计法制比较与借鉴
2017-10-09
刘玉光:以准则为指导,使审计工作进一步制度化、规范化
2017-10-09
注册会计师环境审计研究
2017-10-09
会计师事务所合并经济后果研究——审计收费视角
2017-10-09
“共进退”式会计师事务所变更与审计意见关系的经验分析
2017-10-09
经济责任同步审计的责任界定与评价——基于权力制约、宪政及公共受托责任理论的视角
2017-10-09
风险导向内部控制的建立与审计
2017-10-09
内部审计对内部控制有效性评价的博弈分析
2017-10-09
论内部控制审计与财务报表审计整合
2017-10-08
对构建财政审计大格局若干问题的思考
2017-10-08
审计准则全球趋同的成就与挑战
2017-10-08
会计信息系统审计研究
2017-10-08
政府审计监督与政府部门内部控制
2017-10-08
IT环境下企业内部控制内审外包的SWOT分析
2017-10-08
审计怀疑度量框架构建的前沿探讨
2017-10-08
公开离监督还有多远
2017-10-08
公司治理框架下我国内部审计相关问题研究
2017-10-08
保险企业费用支出的审计研究
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