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审计管理论文
2017-09-27
审计师变更特征与审计意见购买
2017-09-27
建设工程项目内部审计研究
2017-09-27
论我国上市公司审计有效需求不足与改进
2017-09-27
我国CPA审计风险影响因素的层次化研究
2017-09-27
审计方法应用分析
2017-09-27
基于免疫系统理论的财政扶贫审计监管改进研究
2017-09-27
带强调事项段无保留审计意见信息含量及其差异性研究
2017-09-27
注册会计师审计舞弊行为分析
2017-09-27
审计业务的延伸与管理系统设计咨询业务的开展
2017-09-26
企业信息审计研究
2017-09-26
基于审计视角的地方政府性债务管理探讨
2017-09-26
现代薪酬审计探究
2017-09-26
计算机辅助审计技术的应用
2017-09-26
试论国家治理视角下的审计问责边界
2017-09-26
国家审计服务文化建设路径研究
2017-09-26
大股东持股比例、股权制衡与审计师选择
2017-09-26
审计意见与盈余管理的相关性实证研究
2017-09-26
风险导向审计理念下的审计项目管理
2017-09-26
运用寻租理论解释非审计服务对审计独立性的影响
2017-09-26
从准则全新修订看社会审计报告功能的完善
2017-09-26
审计师变更、政府支持与审计质量——注册会计师行业做大做强战略实施效果检验
2017-09-25
内部审计最大的风险可能正是你忽略了的问题
2017-09-25
独立审计下注册会计师对第三人的民事责任研究
2017-09-25
商业银行操作风险内部审计评价和管理研究
2017-09-25
运用财务分析技术对工业企业进行审计风险分析
2017-09-25
计算机辅助审计风险和证据成本探析
2017-09-25
探索问责制下的经济责任审计
2017-09-25
审计委员会独立性特征对盈余管理的影响
2017-09-25
关于雷曼破产事件审计问题的探析
2017-09-25
加强和完善建设银行内部审计研究
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