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审计管理论文
2017-10-08
国有企业领导人经济责任审计评价指标的构建及应用研究
2017-10-08
国立大学校长经济责任审计评价指标体系研究
2017-10-08
注册会计师审计委托模式:理论争论与现实选择
2017-10-08
我国节能减排的环境审计理论结构分析
2017-10-08
股权分置改革对我国上市公司审计质量影响的实证研究
2017-10-08
浅析高校基建修缮工程审计监督与管理
2017-10-08
内审与国企的文化冲突—表现、原因及应对
2017-10-08
平衡计分卡在A公司管理效益审计中的应用及模型研究
2017-10-08
生态旅游中的环境审计
2017-10-08
和谐背景下高校内部审计文化建设
2017-10-07
上市公司审计费用影响因素分析——基于家电上市公司的2009年年报数据
2017-10-07
基层央行信息技术审计存在问题及建议
2017-10-07
创新型水资源审计模式研究——基于宁波市的审计实践
2017-10-07
我国政府部门内部审计的研究现状与存在的问题
2017-10-07
东光集团营销审计体系构建研究
2017-10-07
中国审计市场制度安排与研究思考——兼评审计意见购买的内在机理
2017-10-07
企业内部审计对舞弊的揭露及预防
2017-10-07
审计师行业专长与审计收费关系的实证研究
2017-10-07
社会主义审计核心价值观的内涵及践行途径
2017-10-07
小额信贷公司内部审计研究
2017-10-07
上市公司“不清洁”审计意见影响因素的实证研究
2017-10-07
事务所行业专长、客户谈判能力与审计费用
2017-10-07
地方企业审计存在的问题及发展趋势
2017-10-06
上市公司内部控制审计对审计费用影响的实证研究
2017-10-06
白山市总工会内审坚持“三个定期”
2017-10-06
基于应计项目的中国资本市场审计质量实证研究
2017-10-06
政府投资项目跟踪审计监督研究
2017-10-06
金融审计中系统性风险的因素分析
2017-10-06
信息系统审计的理论与技术应用研究
2017-10-06
地方审计机关开展绩效审计的对策研究
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