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审计管理论文

  • 2017-09-28地方政府性债务审计实证研究
  • 2017-09-28供应链管理中的内部审计研究
  • 2017-09-28浅谈如何提高商业银行审计项目的实施质量
  • 2017-09-28经济责任审计性质、特征与审计关系研究
  • 2017-09-28内部审计视角的建设项目风险导向审计研究
  • 2017-09-28宁夏内部审计协会到黑龙江省进行培训交流活动
  • 2017-09-28以风险管理为基础的高校经济责任审计路径创新
  • 2017-09-28对企业内部控制注册会计师审计的理性思考
  • 2017-09-28论高校内部审计风险防范与控制
  • 2017-09-28审计实践教学改革思路探讨
  • 2017-09-28违规模型下的注册会计师审计舞弊责任研究
  • 2017-09-28农业县干部经济责任审计评价指标体系研究——以三峡库区3个主农区县为例
  • 2017-09-28期货经纪公司的关键风险点及审计技巧
  • 2017-09-28事业单位绩效审计评价指标体系研究
  • 2017-09-28我国企业内部审计机构隶属关系研究
  • 2017-09-28审计委员会的独立性、财务知识与会计稳健性
  • 2017-09-28IT环境下COBIT在内部控制中的应用
  • 2017-09-28深市主板上市公司内部控制审计报告研究
  • 2017-09-28内部审计机构对财务报告质量影响研究
  • 2017-09-28基于跨距评估与组织柔性视角的政府审计模式优化
  • 2017-09-28上市公司内部控制效率对审计意见的影响研究
  • 2017-09-27企业内部审计前沿问题研究
  • 2017-09-27房产出租阴阳合同的审计核实
  • 2017-09-27政府部门内部控制与审计的关系研究
  • 2017-09-27实施新审计准则对审计质量的影响研究
  • 2017-09-27审计谈判研究概述
  • 2017-09-27创业板上市公司公司治理与审计定价关系的实证研究
  • 2017-09-27学习贯彻十八大精神为全面建成小康社会作出新贡献
  • 2017-09-27上市公司2011年年报审计监管约谈工作取得明显成效
  • 2017-09-27审计委员会特征与会计信息质量的相关性研究
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