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审计管理论文

  • 2017-08-10基于舞弊视角的公司所有权结构对审计风险的影响研究
  • 2017-08-10公司动机、审计师声誉和自愿性内部控制鉴证报告——基于A股公司2008—2009年年报的经验研究
  • 2017-08-10计算机审计项目组织与管理浅析
  • 2017-08-09上市公司审计关系失衡与平衡——基于新制度经济学的解释
  • 2017-08-09科技经费投入绩效内部审计作用研究
  • 2017-08-09国有控股上市公司审计委员会治理效果研究
  • 2017-08-09基于经济发展方式转变视角的国家审计战略转型——兼述市场失灵与政府失灵下的审计规制
  • 2017-08-09关于企业内部控制审计的几个问题
  • 2017-08-09试论如何构建财政审计大格局——基于财政风险新特点的视角
  • 2017-08-09法律责任制度安排对审计质量影响的实证研究
  • 2017-08-09审计“免疫系统”内涵及其功能
  • 2017-08-09财务收支审计教学研究
  • 2017-08-09浅谈国家审计在政府改善民生中的作用
  • 2017-08-09企业管理效益审计的切入点
  • 2017-08-09论会计系统的信息审计
  • 2017-08-09内部审计通用软件功能比较及完善策略
  • 2017-08-08我国商业银行内部审计运用现代风险导向审计的探讨
  • 2017-08-08万州区生猪养殖业政府补贴绩效审计研究
  • 2017-08-08华天集团内部审计优化研究
  • 2017-08-08非审计服务与审计质量的相关性研究
  • 2017-08-08通用计算机审计系统实现方法研究
  • 2017-08-08上市公司内部控制质量对审计师专业判断能力影响研究
  • 2017-08-08建设项目绩效审计思考
  • 2017-08-08信息系统绩效审计评价体系研究
  • 2017-08-07市场化程度对审计质量的影响研究
  • 2017-08-07寿险公司非现场审计体系研究
  • 2017-08-07企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察
  • 2017-08-07上市公司审计委员会制度的构建与完善
  • 2017-08-07基于公共财政安全的政府财政审计研究
  • 2017-08-07万州区粮食补贴政策绩效审计研究
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