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审计管理论文
2017-08-10
基于舞弊视角的公司所有权结构对审计风险的影响研究
2017-08-10
公司动机、审计师声誉和自愿性内部控制鉴证报告——基于A股公司2008—2009年年报的经验研究
2017-08-10
计算机审计项目组织与管理浅析
2017-08-09
上市公司审计关系失衡与平衡——基于新制度经济学的解释
2017-08-09
科技经费投入绩效内部审计作用研究
2017-08-09
国有控股上市公司审计委员会治理效果研究
2017-08-09
基于经济发展方式转变视角的国家审计战略转型——兼述市场失灵与政府失灵下的审计规制
2017-08-09
关于企业内部控制审计的几个问题
2017-08-09
试论如何构建财政审计大格局——基于财政风险新特点的视角
2017-08-09
法律责任制度安排对审计质量影响的实证研究
2017-08-09
审计“免疫系统”内涵及其功能
2017-08-09
财务收支审计教学研究
2017-08-09
浅谈国家审计在政府改善民生中的作用
2017-08-09
企业管理效益审计的切入点
2017-08-09
论会计系统的信息审计
2017-08-09
内部审计通用软件功能比较及完善策略
2017-08-08
我国商业银行内部审计运用现代风险导向审计的探讨
2017-08-08
万州区生猪养殖业政府补贴绩效审计研究
2017-08-08
华天集团内部审计优化研究
2017-08-08
非审计服务与审计质量的相关性研究
2017-08-08
通用计算机审计系统实现方法研究
2017-08-08
上市公司内部控制质量对审计师专业判断能力影响研究
2017-08-08
建设项目绩效审计思考
2017-08-08
信息系统绩效审计评价体系研究
2017-08-07
市场化程度对审计质量的影响研究
2017-08-07
寿险公司非现场审计体系研究
2017-08-07
企业内部控制审计:抑制会计舞弊的新举措——日本审计制度的考察
2017-08-07
上市公司审计委员会制度的构建与完善
2017-08-07
基于公共财政安全的政府财政审计研究
2017-08-07
万州区粮食补贴政策绩效审计研究
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