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审计管理论文
2017-08-05
审计主、客体规模对审计费用溢价影响的实证研究
2017-08-05
分析程序在销售收入审计中的运用
2017-08-04
审计任期与行业专长对审计质量的影响
2017-08-04
论低碳审计的目标、内容和发展对策
2017-08-04
现代内部审计模式与精细化解决方案
2017-08-04
我国注册会计师非审计服务问题研究
2017-08-04
经济学视角下我国审计招标制适用性浅析
2017-08-04
走进内部审计——现在与未来
2017-08-04
我国上市公司审计合谋治理对策研究
2017-08-04
承销商声誉、审计独立性与审计师选择
2017-08-04
上市公司法律风险和事务所规模对审计意见的影响研究
2017-08-04
我国内部控制审计实施环境建设研究
2017-08-04
直面IT风险
2017-08-04
市场化进程、审计质量与盈余公告效应
2017-08-04
内部审计在企业运营机制中的创新做法
2017-08-04
客户特征、审计师行业专长与审计质量
2017-08-04
签字注册会计师个人特征与审计质量——基于2010年上市公司数据的经验研究
2017-08-04
论自愿性会计选择变更及其审计
2017-08-04
联网审计的绩效评价方法:基于RC和AHP的组合应用
2017-08-03
国家审计在促进经济发展方式中转变的作用机制与实现条件
2017-08-03
政府投资建设项目绩效审计模式分析
2017-08-03
招商银行信用卡业务非现场审计系统的研究与实施
2017-08-03
高等教育会计专业审计学层级化课程建设研究
2017-08-03
经济责任审计领军企业颁奖词
2017-08-03
中国城镇基层民主自治单元审计监督模式研究
2017-08-03
后金融危机时代国有企业内部控制及其内部审计的再认识
2017-08-03
影响审计质量内在因素的实证分析——基于经济责任导向审计模式
2017-08-03
金融生态环境、审计意见与债务融资成本
2017-08-03
我国企业内部控制和审计委员会的关系研究
2017-08-03
社会保险基金绩效审计评价体系研究
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