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审计管理论文
2017-05-21
ZSYHB公司价值增值型内部审计应用研究
2017-05-21
行政处罚对审计质量影响的实证研究
2017-05-20
独立审计社会信用监管机制研究
2017-05-20
A发电有限公司内部审计问题研究
2017-05-20
国家审计功能发挥对央企上市公司经营业绩的影响
2017-05-20
内部审计质量对上市商业银行价值影响的实证研究
2017-05-20
基于循环经济视角下区域环境绩效审计评价指标构建研究
2017-05-20
低价竞争、价格管制和审计诉讼风险实证分析
2017-05-20
连续审计在S电网公司内部审计中的运用研究
2017-05-20
H商业银行风险导向型内部审计研究
2017-05-19
内部控制审计、审计市场集中度与审计质量
2017-05-19
甘肃省农村信用社审计管理系统建设研究
2017-05-19
工程项目建设全过程跟踪审计体系构建及应用研究
2017-05-19
生态文明视角下农村环境资源审计基本理论研究
2017-05-19
审计质量与股权再融资成本之相关性分析
2017-05-19
中国电力A企业风险导向内部审计研究
2017-05-18
计算机审计风险控制探究
2017-05-18
注册会计师审计判断影响因素研究
2017-05-18
县级法院领导干部经济责任审计研究
2017-05-18
公司内部审计增值职能及有效履行研究
2017-05-18
内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究
2017-05-18
人—组织道德匹配对审计人员道德行为的调节作用研究
2017-05-17
行业同质性、审计行业专门化与审计收费
2017-05-17
民营企业经营环境、实际控制人政治关联与审计师选择的相关性选择
2017-05-17
公司治理结构与审计收费的相关性研究
2017-05-17
审计师性别与审计质量相关性研究
2017-05-17
事务所应对上市公司并购审计风险措施研究
2017-05-17
DG油田项目内部审计风险控制体系设计
2017-05-16
高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
2017-05-16
对提高我国注册会计师审计独立性的思考
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