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审计管理论文

  • 2017-05-21ZSYHB公司价值增值型内部审计应用研究
  • 2017-05-21行政处罚对审计质量影响的实证研究
  • 2017-05-20独立审计社会信用监管机制研究
  • 2017-05-20A发电有限公司内部审计问题研究
  • 2017-05-20国家审计功能发挥对央企上市公司经营业绩的影响
  • 2017-05-20内部审计质量对上市商业银行价值影响的实证研究
  • 2017-05-20基于循环经济视角下区域环境绩效审计评价指标构建研究
  • 2017-05-20低价竞争、价格管制和审计诉讼风险实证分析
  • 2017-05-20连续审计在S电网公司内部审计中的运用研究
  • 2017-05-20H商业银行风险导向型内部审计研究
  • 2017-05-19内部控制审计、审计市场集中度与审计质量
  • 2017-05-19甘肃省农村信用社审计管理系统建设研究
  • 2017-05-19工程项目建设全过程跟踪审计体系构建及应用研究
  • 2017-05-19生态文明视角下农村环境资源审计基本理论研究
  • 2017-05-19审计质量与股权再融资成本之相关性分析
  • 2017-05-19中国电力A企业风险导向内部审计研究
  • 2017-05-18计算机审计风险控制探究
  • 2017-05-18注册会计师审计判断影响因素研究
  • 2017-05-18县级法院领导干部经济责任审计研究
  • 2017-05-18公司内部审计增值职能及有效履行研究
  • 2017-05-18内部审计质量与内部控制审计意见相关性研究
  • 2017-05-18人—组织道德匹配对审计人员道德行为的调节作用研究
  • 2017-05-17行业同质性、审计行业专门化与审计收费
  • 2017-05-17民营企业经营环境、实际控制人政治关联与审计师选择的相关性选择
  • 2017-05-17公司治理结构与审计收费的相关性研究
  • 2017-05-17审计师性别与审计质量相关性研究
  • 2017-05-17事务所应对上市公司并购审计风险措施研究
  • 2017-05-17DG油田项目内部审计风险控制体系设计
  • 2017-05-16高新企业风险投资项目管理层舞弊审计方法研究
  • 2017-05-16对提高我国注册会计师审计独立性的思考
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