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审计管理论文

  • 2017-07-20农村公共投资项目绩效审计的现状分析及对策
  • 2017-07-20公共问责机制和政府内部审计:理论框架和案例分析
  • 2017-07-19内部控制流程错弊敏感性对内部控制评估影响研究
  • 2017-07-19高校内部“小金库”审计浅探
  • 2017-07-19论审计市场分割与降价竞争的关系
  • 2017-07-19基于生物熵视角的国家审计“免疫系统”功能分析
  • 2017-07-19终极控制人性质、连锁董事关系与审计独立性
  • 2017-07-19上市公司审计委员会对内部控制有效性影响研究
  • 2017-07-19基于风险管理的智能审计系统架构研究
  • 2017-07-19会计信息外部性、资源控制权与审计师轮换规制
  • 2017-07-19后危机时代下我国政府绩效审计研究——基于公共财政视角
  • 2017-07-19公路建设项目跟踪审计方式及机制研究
  • 2017-07-19新农村建设背景下经济责任审计模式研究
  • 2017-07-19谈后危机背景下企业审计现状及其发展思路
  • 2017-07-19基于COBIT标准的X银行IT内审研究
  • 2017-07-192012海峡两岸暨港澳地区审计理论与实务研讨会综述
  • 2017-07-19湖南省建工集团控制财务风险以降低审计费用研究
  • 2017-07-19会计师事务所行业专门化与审计质量关系研究
  • 2017-07-19政府投资项目持续跟踪审计研究评述
  • 2017-07-19论国家治理视角下国家审计在文化建设中的作用
  • 2017-07-19国有商业银行服务利润链审计研究
  • 2017-07-19IIA内部审计定义浅探
  • 2017-07-18医院财务报表审计利益相关者分析
  • 2017-07-18会计师事务所规模、审计客户重要性与审计质量的关系研究
  • 2017-07-18内部经济效益审计在医院经营管理中的应用
  • 2017-07-18内部审计隶属关系对审计业务类型定位影响研究
  • 2017-07-18专项审计调查中如何提升审计成果
  • 2017-07-18我国外部审计独立性问题研究
  • 2017-07-18IIA内部审计定义演进对我国内部审计发展的启示
  • 2017-07-18会计师事务所更迭与审计质量——中、美上市公司的比较
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