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审计管理论文

  • 2017-06-29湖南安全职院内部审计问题研究
  • 2017-06-29监管风险、高管会计事务所关联与审计质量关系的实证研究
  • 2017-06-29XD酒店内部审计制度问题与对策研究
  • 2017-06-28会计师事务所产权形式、规模与审计质量的关系研究
  • 2017-06-28上市公司审计委员会特征对内部控制质量的影响研究
  • 2017-06-27公共资源出让审计研究
  • 2017-06-27工程管理内部控制审计分析研究
  • 2017-06-25《案例》:X公司—液化石油气销售企业风险导向内部审计研究
  • 2017-06-24事务所转制政策对审计质量及审计定价的影响
  • 2017-06-23我国民间审计报告改进研究
  • 2017-06-23能源绩效审计模式研究
  • 2017-06-22利润粉饰动机、审计师监督与债务重组—来自我国上市公司的经验证据
  • 2017-06-21注册会计师审计质量影响因素的研究
  • 2017-06-21我国会计师事务所规模、行业专长对审计质量的传导机制研究
  • 2017-06-20地方政府性债务审计常态化机制建设研究
  • 2017-06-19ZX银行信贷业务内部审计问题的研究
  • 2017-06-19公立医院风险导向内部审计研究
  • 2017-06-18国有企业内部审计定位研究
  • 2017-06-17企业内部审计信息化应用研究
  • 2017-06-17审计职业怀疑对审计质量的影响研究
  • 2017-06-15基于公司治理视角的内部审计增值作用研究
  • 2017-06-14非标准审计意见对股价影响的实证研究
  • 2017-06-13上市公司审计业务的政府监管研究
  • 2017-06-12内部审计对企业价值的影响研究
  • 2017-06-12钢铁企业能源审计的评价体系研究
  • 2017-06-11会计师事务所行业专门化、客户重要性与审计溢价
  • 2017-06-10DL地方政府环境绩效审计问题研究
  • 2017-06-09环境信息系统审计理论与应用研究
  • 2017-06-09政府审计对央企上市公司绩效影响的研究
  • 2017-06-08曲靖市国税系统内部审计存在问题及对策研究
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