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审计管理论文

  • 2017-07-18加强审计法治化建设探析
  • 2017-07-18企业内部审计外包决策系统研究
  • 2017-07-18审计委员会的建设对审计质量的影响研究
  • 2017-07-18我国独立审计声誉惩罚机制研究
  • 2017-07-18公共危机管理审计研究
  • 2017-07-18行政事业单位领导人经济责任内部审计评价研究
  • 2017-07-18高校经济责任审计与内部控制的实证研究——基于江苏省高校调查问卷的统计分析
  • 2017-07-17后危机时代我国股指期货的审计风险问题研究
  • 2017-07-17企业建设项目内部跟踪审计研究
  • 2017-07-17注册会计师法律责任风险对审计质量的影响研究
  • 2017-07-17审计师独立性与审计意见信息含量——来自中国会计师事务所合并的经验证据
  • 2017-07-17浙江省内部审计工作座谈会在杭州召开
  • 2017-07-17基于价值管理的公共工程绩效审计研究
  • 2017-07-17论政府审计的治理向度、环境与变革
  • 2017-07-17上市公司内部控制缺陷与审计意见关系的实证研究
  • 2017-07-17高职院校内部审计规范化建设
  • 2017-07-17公共工程投资绩效审计评价研究——基于多层次灰色模糊评判法的分析
  • 2017-07-17高校内部审计的增值功能及其途径研究
  • 2017-07-17浅析审计市场的监管模式
  • 2017-07-17我国企业风险导向内部审计探析
  • 2017-07-17全力打造审计人员核心价值观
  • 2017-07-16财政资金违规使用及整改情况分析——基于2003~2009年审计公告结果
  • 2017-07-16审计文化模式概说
  • 2017-07-16基于盈余持续性视角的审计质量研究——来自沪市制造业的经验证据
  • 2017-07-16农村沼气工程绩效审计创新研究
  • 2017-07-16我国碳排放审计现状及对策研究
  • 2017-07-16基于COBIT的央行信息技术审计标准研究
  • 2017-07-16浅析工程审计中发现的问题
  • 2017-07-16公共投资下的节能减排项目绩效审计研究
  • 2017-07-16国企高管控制权、审计监督与会计信息透明度
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