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审计管理论文

  • 2021-11-28内部审计在企业内部控制系统中的应用分析
  • 2021-11-28浅谈A电缆公司存货监盘审计
  • 2021-11-28推进审计智能化建设的总体设想
  • 2021-11-28经营不确定性、供应链集中度与注册会计师审计风险感知
  • 2021-11-28纳税会计及其对税务审计的影响研究
  • 2021-11-28以金融审计促进金融安全:机制与路径
  • 2021-11-28如何强化企业内控制度审计的探讨
  • 2021-11-28国家审计推动经济高质量发展的作用机理研究
  • 2021-11-27应付账款漏计手段及其审计识别研究
  • 2021-11-27大数据框架下石油企业审计工作研究
  • 2021-11-27数据式审计方法在银行审计中的应用
  • 2021-11-27基于国家治理视角的国家审计实现路径研究
  • 2021-11-27基于物质流分析法的企业内部环境审计及应用
  • 2021-11-26新形势下内部审计与纪检、监察工作的关系及有效结合探讨
  • 2021-11-26审计内容与审计方法匹配性研究
  • 2021-11-26关于推进基层央行绩效审计的思考及建议
  • 2021-11-26论民间审计参与国家治理的共同治理模式
  • 2021-11-26民国时期的审计思想与现代借鉴
  • 2021-11-26生态文明绩效审计理论体系构建
  • 2021-11-26基于大数据的政府审计质量控制新路径
  • 2021-11-26政府审计介入与国企经营表现关联度研究
  • 2021-11-25区块链技术在保障性住房分配审计中的应用研究
  • 2021-11-25政府会计制度下教育系统内部审计工作的思考
  • 2021-11-25中小企业内部审计对财务管理的作用研究
  • 2021-11-25现代企业审计信息化建设瓶颈突破的对策
  • 2021-11-24浅谈管理审计在公司治理中的预防和建设作用
  • 2021-11-24基于大数据管理审计模式的构建
  • 2021-11-24基于灰色关联分析法的隐蔽工程审计风险评价与控制
  • 2021-11-24浅谈高校应如何打造一支综合素质过硬的审计铁军
  • 2021-11-24浅谈新体制下提升内部审计功能的思路和做法
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