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审计管理论文
2021-11-28
内部审计在企业内部控制系统中的应用分析
2021-11-28
浅谈A电缆公司存货监盘审计
2021-11-28
推进审计智能化建设的总体设想
2021-11-28
经营不确定性、供应链集中度与注册会计师审计风险感知
2021-11-28
纳税会计及其对税务审计的影响研究
2021-11-28
以金融审计促进金融安全:机制与路径
2021-11-28
如何强化企业内控制度审计的探讨
2021-11-28
国家审计推动经济高质量发展的作用机理研究
2021-11-27
应付账款漏计手段及其审计识别研究
2021-11-27
大数据框架下石油企业审计工作研究
2021-11-27
数据式审计方法在银行审计中的应用
2021-11-27
基于国家治理视角的国家审计实现路径研究
2021-11-27
基于物质流分析法的企业内部环境审计及应用
2021-11-26
新形势下内部审计与纪检、监察工作的关系及有效结合探讨
2021-11-26
审计内容与审计方法匹配性研究
2021-11-26
关于推进基层央行绩效审计的思考及建议
2021-11-26
论民间审计参与国家治理的共同治理模式
2021-11-26
民国时期的审计思想与现代借鉴
2021-11-26
生态文明绩效审计理论体系构建
2021-11-26
基于大数据的政府审计质量控制新路径
2021-11-26
政府审计介入与国企经营表现关联度研究
2021-11-25
区块链技术在保障性住房分配审计中的应用研究
2021-11-25
政府会计制度下教育系统内部审计工作的思考
2021-11-25
中小企业内部审计对财务管理的作用研究
2021-11-25
现代企业审计信息化建设瓶颈突破的对策
2021-11-24
浅谈管理审计在公司治理中的预防和建设作用
2021-11-24
基于大数据管理审计模式的构建
2021-11-24
基于灰色关联分析法的隐蔽工程审计风险评价与控制
2021-11-24
浅谈高校应如何打造一支综合素质过硬的审计铁军
2021-11-24
浅谈新体制下提升内部审计功能的思路和做法
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