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审计管理论文
2022-01-14
ELM模型在政府审计判断中的应用分析
2022-01-13
混合所有制改革背景下的国有企业审计对策研究
2022-01-13
公司治理对审计定价的影响研究
2022-01-13
无私奉献,“致敬传承”红色家书
2022-01-13
交通运输企业集团内部审计质量的管控方式解析
2022-01-13
高校内部审计与社会审计的关系探讨
2022-01-13
财政扶贫资金审计现状及原因分析
2022-01-12
从风险视域分析公司内部审计问题
2022-01-12
新时代高校内部审计工作的实践思考——以扬州大学为例
2022-01-12
国家监督体系构建的审计监督耦合性分析
2022-01-12
内部审计中建立良好人际关系的必要性及方法
2022-01-11
扶贫政策跟踪审计机制研究
2022-01-11
基于内部审计视角思考“营改增”后施工企业合同管理
2022-01-11
行政事业单位内部经济责任审计的解读与探析
2022-01-11
校企合作背景下审计学专业应用型人才培养模式研究
2022-01-11
上市公司未经审计财务信息可靠性探析——基于山东墨龙财务造假案的思考
2022-01-11
财务在线稽核与数字化审计的协同作业探析
2022-01-11
全口径跨境融资宏观审慎管理政策跟踪审计例析
2022-01-10
大数据背景下精准扶贫审计研究
2022-01-10
浅析我国云审计的发展及未来前景
2022-01-10
高校内部审计与纪检监察工作的协调配合
2022-01-10
中小企业内部审计的作用与策略研究
2022-01-10
浅谈内部审计在公司治理中的价值
2022-01-09
行政事业单位审计整改落实存在的问题及建议
2022-01-09
审计监督、公司内外部治理与企业债务融资成本
2022-01-09
《审计署关于内部审计工作的规定》研究文献综述
2022-01-09
审计专业课程建设与大数据耦合的实施路径
2022-01-09
中小学教育内部审计管理的创新与实践
2022-01-09
农村扶贫政策跟踪审计研究
2022-01-09
论集团公司内部审计工作体系的构建
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