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审计论文

  • 2020-01-29财政扶贫开发资金审计监管研究
  • 2020-01-28浅析财政监督与审计的关系
  • 2020-01-27浅议加强国有大型企业内部审计的服务职能
  • 2020-01-27寻租动机与审计市场需求:基于民营IPO公司的证据
  • 2020-01-27上市公司审计委员会的设置与运行
  • 2020-01-26财政部收回“三权”对审计质量影响的研究
  • 2020-01-25论公司治理中的内部审计与国资监管
  • 2020-01-25内部审计部门平衡计分卡考评体系构建
  • 2020-01-25关于我国上市公司审计委托模式的研究
  • 2020-01-24公司治理、企业文化与内部审计
  • 2020-01-24环境审计国际比较及借鉴
  • 2020-01-24大宗物资采购审计中应重点审计的几个环节
  • 2020-01-24审计伴我成长
  • 2020-01-24管理层认定与审计目标的实现
  • 2020-01-24锚定效应评级作为注册会计师选择因素的思考
  • 2020-01-24中储粮总公司积极探索审计信息化之路
  • 2020-01-24强化内部审计工作是完善保险监管的重要基础
  • 2020-01-24国家审计机关绩效评估指标构建与分析
  • 2020-01-23碳信息披露、财务信息透明度与审计收费
  • 2020-01-21美国审计署绩效审计的五项措施
  • 2020-01-21领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研究
  • 2020-01-21河源审计人精神
  • 2020-01-21审计意见对高管薪酬影响的实证研究
  • 2020-01-19浅议高校工程结算委托审计质量控制
  • 2020-01-19会计师事务所定期轮换制有效性研究
  • 2020-01-18非标准内部控制意见与财务报表审计意见关系研究——基于贵糖股份和海联讯案例的分析
  • 2020-01-17审计质量问题的思考
  • 2020-01-17公共工程投资效益审计若干问题探讨
  • 2019-12-05审计问责:立法应当先行
  • 2019-12-05持续改进循环模型在高校内部审计质量管理中的应用
  • (责任编辑:admin)