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审计论文
2020-01-29
财政扶贫开发资金审计监管研究
2020-01-28
浅析财政监督与审计的关系
2020-01-27
浅议加强国有大型企业内部审计的服务职能
2020-01-27
寻租动机与审计市场需求:基于民营IPO公司的证据
2020-01-27
上市公司审计委员会的设置与运行
2020-01-26
财政部收回“三权”对审计质量影响的研究
2020-01-25
论公司治理中的内部审计与国资监管
2020-01-25
内部审计部门平衡计分卡考评体系构建
2020-01-25
关于我国上市公司审计委托模式的研究
2020-01-24
公司治理、企业文化与内部审计
2020-01-24
环境审计国际比较及借鉴
2020-01-24
大宗物资采购审计中应重点审计的几个环节
2020-01-24
审计伴我成长
2020-01-24
管理层认定与审计目标的实现
2020-01-24
锚定效应评级作为注册会计师选择因素的思考
2020-01-24
中储粮总公司积极探索审计信息化之路
2020-01-24
强化内部审计工作是完善保险监管的重要基础
2020-01-24
国家审计机关绩效评估指标构建与分析
2020-01-23
碳信息披露、财务信息透明度与审计收费
2020-01-21
美国审计署绩效审计的五项措施
2020-01-21
领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系研究
2020-01-21
河源审计人精神
2020-01-21
审计意见对高管薪酬影响的实证研究
2020-01-19
浅议高校工程结算委托审计质量控制
2020-01-19
会计师事务所定期轮换制有效性研究
2020-01-18
非标准内部控制意见与财务报表审计意见关系研究——基于贵糖股份和海联讯案例的分析
2020-01-17
审计质量问题的思考
2020-01-17
公共工程投资效益审计若干问题探讨
2019-12-05
审计问责:立法应当先行
2019-12-05
持续改进循环模型在高校内部审计质量管理中的应用
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