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审计论文

  • 2020-11-03我国中小企业内部审计外包问题研究
  • 2020-11-01领导干部财产申报审计公示制度研究
  • 2020-11-01乡村治理审计支持模式研究
  • 2020-10-31审计报告中沟通关键审计事项对审计主体的影响研究
  • 2020-10-30慈善基金会特征、审计师选择与捐赠决策
  • 2020-10-28关于做好审计学会工作的思路和探讨
  • 2020-10-27企业产品成本舞弊审计探究
  • 2020-10-25大智慧审计失败案例研究
  • 2020-10-24我国城镇保障性安居工程审计研究
  • 2020-10-23市场竞争程度、审计意见与债务融资成本的实证研究
  • 2020-10-20审计失败上市公司之舞弊特征分析
  • 2020-10-18J集团汽运子公司领导人经济责任审计研究
  • 2020-10-18内部审计机制与财务报告质量研究——基于我国深市的经验数据
  • 2020-10-17企业内部审计执行力现状与对策研究
  • 2020-10-16客户的公允价值会计估计行为对审计调整决策的影响——基于信任理论的实验检验
  • 2020-10-14小型会计师事务所审计风险原因及建议
  • 2020-10-14泉州市公共政策跟踪审计研究
  • 2020-10-14獐子岛公司存货存量审计案例分析
  • 2020-10-09省级农村信用社非现场审计系统的设计与实现
  • 2020-10-02中国国有企业集团内部审计研究
  • 2020-09-30利安达对九好集团借壳上市的审计失败案例研究
  • 2020-09-28兰州市预算执行审计全覆盖现状及对策研究
  • 2020-09-28风险导向内部审计在X公司生物资产项目中的应用研究
  • 2020-09-28自然资源资产离任审计执行中的风险应对
  • 2020-09-25国家审计发展的阶段论
  • 2020-09-24独立审计质量对内控缺陷信息披露的影响研究
  • 2020-09-23上市公司关联交易审计风险的成因与防范
  • 2020-09-23国有企业境外投资审计制度优化研究
  • 2020-09-21公职人员财产申报审计与责任追究机制研究
  • 2020-09-17鹤岗市建设项目审计监察信息系统的研究与实现
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