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审计论文
2019-11-08
政府审计的分析框架探讨
2019-11-07
我国中央部门预算执行审计分析:特征与启示
2019-11-07
内部控制鉴证内容的边界:理论框架和例证分析
2019-11-06
不同市场环境下审计费用与审计师选择——来自我国民营上市公司的经验证据
2019-11-06
中报自愿审计及其对会计信息披露及时性的影响
2019-11-06
浅谈科技经费审计
2019-11-06
淄博审计立足监督促发展
2019-11-06
风险和风险管理对审计收费的影响:基于审计需求的角度
2019-11-05
农灌水费去向之谜
2019-11-05
上市公司内部控制有效性对审计意见影响研究
2019-11-05
从每年政府审计工作报告所想到的
2019-11-04
注册会计师的选择:审计意见与经济利益的交换
2019-11-04
委托代理关系类型、机会主义和民间审计
2019-11-02
审计委员会应当向首席审计执行官提出的五个尖锐问题
2019-11-02
国家审计公告的公众效果研究
2019-11-01
内部控制审计意见与年报审计意见差异分析——基于2014年上市公司审计报告
2019-10-30
独立审计市场政府管制失灵:理论分析与现实选择
2019-10-30
江西省电力公司内部审计相关问题研究
2019-10-30
联合国审计人员应具备五种素质
2019-10-29
效益导向型内部审计在国有企业中的应用
2019-10-28
清单计价模式下建设工程全过程审计的难点及对策
2019-10-25
中国审计判断研究综述——研究背景和研究成果分析
2019-10-25
注册会计师审计侵权责任界定的正本清源
2019-10-23
对描述财务与统计数据分布特征中几个问题的探索
2019-10-23
阻止合谋的“囚徒困境”博弈分析:对国企监管的启示
2019-10-22
美国企业固定资产日常内审经验研究
2019-10-22
从市场竞争的角度分析内部审计服务价值
2019-10-21
对海关引入中介机构参与保税核查专项审计工作的体会
2019-10-17
关于环境审计课题的调研报告
2019-10-17
财务与会计理论研究热点追踪:五种核心期刊关键词的分析——兼论《审计与经济研究》财务与会计栏目的发展
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