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审计论文
2019-09-19
绩效审计模型中投入产出要素分析
2019-09-19
我国审计委员会制度财务治理效率研究
2019-09-19
内部审计潜在冲突及其应对:理论框架和例证分析
2019-09-19
铸就军事经济的“金色盾牌”——南京军区审计系统服务部队建设发展纪实
2019-09-18
我国上市公司董事会特征对审计费用影响研究
2019-09-18
内部审计与审计委员会互动关系研究
2019-09-18
审计实验教学如何体现风险导向审计理念
2019-09-18
基于循环经济视角下的政府绩效审计研究
2019-09-17
制度环境和事务所的地区竞争优势对审计质量的影响研究
2019-09-16
做好家电下乡补贴审计确保惠农政策落到实处
2019-09-14
内部审计核心职能的创新性转变探究
2019-09-13
经济责任审计对高校行政权力的作用
2019-09-13
基于审计风险理论的审计报告行为研究:来自中国证券市场的经验证据
2019-09-13
公司治理视角的审计委员会制度研究
2019-09-12
试析进出口业务审计风险分析方法的运用
2019-09-11
大数据时代财务共享服务模式的审计研究
2019-09-11
会“念经”的审计官——记湖北省南漳县审计局李朝明同志
2019-09-11
审计人的成语故事
2019-09-10
财务报告舞弊问题及审计对策
2019-09-09
中国历史上审计的内容、机构和职能
2019-09-08
2009年审计成果盘点
2019-09-07
内部审计、治理机制互动与公司价值——基于上市公司问卷调查数据的研究
2019-09-06
注册会计师审计不作为:表现、原因及责任问题
2019-09-05
财政审计:直指经济安全——湖北财政审计的转型之路
2019-09-05
江苏扬州:立足整改求实效
2019-09-04
新形势下农业科研单位内部审计转型思考
2019-09-04
公司治理中企业内部审计问题研究
2019-09-03
格力电器30亿库存粉饰报表案例分析
2019-09-03
日本内部控制审计及其对中国的启示
2019-09-03
财务报表舞弊对策探讨
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