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审计论文

  • 2018-12-12影响审计重要性水平判断的因素分析及相关建议
  • 2018-12-12论国家审计独立性的法律保障
  • 2018-12-12如何应对网络审计的挑战
  • 2018-12-12内部审计对金融机构创新的作用
  • 2018-12-12航天内部审计项目闭环管理实践探索
  • 2018-12-12风险导向审计与审计免疫系统融合探讨
  • 2018-12-12农村审计问题的探讨
  • 2018-12-12公路建设项目跟踪审计探析
  • 2018-12-12大客户依赖性对审计师风险决策的影响研究
  • 2018-12-11企业知识管理内部审计浅探
  • 2018-12-11煤炭工程建设存在的问题及解决办法
  • 2018-12-11审计职业判断、持续经营不确定性及其质量检验
  • 2018-12-11浅谈业务连续性审计
  • 2018-12-11我国信息系统审计准则构建研究
  • 2018-12-11信息技术环境下审计师行为模式选择的理论基础
  • 2018-12-11对加快基层人民银行内审工作转型的思考
  • 2018-12-11新常态下审计监督治理功能的作用机制研究
  • 2018-12-11对基层央行开展绩效审计工作的思考
  • 2018-12-11建设项目跟踪审计风险模型构建及防范
  • 2018-12-10上市公司运用税收筹划进行操控盈余的行为对审计质量的影响
  • 2018-12-10目前国家审计存在的问题与对策
  • 2018-12-10事务所审计任期与审计质量关系的实证研究
  • 2018-12-10基于企业价值增值的风险管理审计研究
  • 2018-12-10大数据审计:现状与发展
  • 2018-12-09中国内部审计协会举办内部审计质量评估案例研讨班
  • 2018-12-09资源环境绩效审计“免疫系统”功能研究
  • 2018-12-09基于知识管理成熟度的知识管理审计模型研究
  • 2018-12-08绩效审计与党政领导干部经济责任审计相结合的途径
  • 2018-12-08上市公司审计与中小投资者保护
  • 2018-12-08民国的事前审计及其制度环境
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