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审计论文

  • 2018-11-27“免疫系统”理论下审计质量控制研究
  • 2018-11-27内部控制评价标准:比较与改进——基于外部审计的视角
  • 2018-11-27创新审计的基本内涵分析
  • 2018-11-27基于AHP和熵权的信息系统审计风险评估研究与实证分析
  • 2018-11-27独立审计的本质:基于契约理论视角
  • 2018-11-26治理基础内部审计:一个制度分析框架——以集团公司为例
  • 2018-11-26高新技术认定审计中的几个问题
  • 2018-11-26浅议内部审计对银行合规活动的评价
  • 2018-11-26风险导向内部审计在城市公立医院的应用研究
  • 2018-11-26内部审计参与风险管理的机理分析
  • 2018-11-26对美国金融危机中审计失灵问题的反思
  • 2018-11-26广播电视广告经营内部审计的重点
  • 2018-11-26基于产权视角的我国国有商业银行内部审计机制研究
  • 2018-11-26审计本质的理性思考
  • 2018-11-26审计环境影响政府审计的分析框架构建
  • 2018-11-26中美审计合谋运行环境因子探究
  • 2018-11-26上市公司内部控制审计对财务报表审计质量影响研究
  • 2018-11-25“小金库”审计的四大要领
  • 2018-11-25A人民银行内部审计信息化建设研究
  • 2018-11-25独立审计激励机制模式及外部监督机制研究
  • 2018-11-25碳审计研究综述
  • 2018-11-25未决诉讼对审计收费和审计意见类型的影响研究
  • 2018-11-25审计失败对审计业务三方的行为影响研究
  • 2018-11-25风险导向内部审计模式创新
  • 2018-11-25某航空公司信息系统审计案例分析
  • 2018-11-25审计意见影响贷款续新研究
  • 2018-11-24新准则下注册会计师审计风险的计量与规避研究
  • 2018-11-24科学划定审计管辖范围的思考
  • 2018-11-24国资委统一委托审计:理论基础与改进措施
  • 2018-11-24探析商业银行内部审计信息化建设
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