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审计论文
2018-06-14
公司治理视角下的内部审计与兵团国有资产监管
2018-06-14
关联方交易及其审计风险防范
2018-06-14
内部审计在企业管理中的作用与地位
2018-06-14
试论审计机关审理工作机制
2018-06-14
试析审计机关中的IT决策权分配
2018-06-14
石油工程内部审计的风险防范与规避
2018-06-14
我国企业IT投资对审计决策的影响及机理研究
2018-06-14
高校内部审计工作的四个主要增值点
2018-06-14
符合公认标准的战略审计概念构建
2018-06-14
论内部审计中的人际关系问题
2018-06-14
ERP系统环境下的审计风险评估与应对程序探讨
2018-06-13
稳增长等政策执行情况跟踪审计的市场传导效应研究
2018-06-13
审计委员会与自愿性内部控制鉴证报告——来自创业板上市公司的经验证据
2018-06-13
基于财务舞弊特征的审计风险分析与应对
2018-06-13
W银行风险导向内部审计的应用研究
2018-06-13
浅析我国审计结果公告的特征和发展趋势
2018-06-13
以风险和成本为导向选择跟踪审计关键节点
2018-06-13
全面质量管理视角下A会计师事务所审计质量控制研究
2018-06-13
我国高校基建项目内部审计现状以及存在的问题分析
2018-06-13
浅议我国注册会计师行业低价揽客行为
2018-06-13
审计署公开征求修订国家审计准则的意见
2018-06-13
工程签证审计探析
2018-06-13
浅谈现金流量表审计
2018-06-13
免疫系统论下影响内部审计内置与外包的因素及对策
2018-06-12
审计准则与审计失败——基于中国证监会历年行政处罚公告的分析
2018-06-12
农村投资项目效益审计研究
2018-06-12
政府审计对象、审计业务类型和审计主题
2018-06-12
国外审计研究信息三则
2018-06-12
从“免疫系统论”重新探讨审计本质
2018-06-12
计算机技术在证券公司客户交易行为审计中的方法和技巧
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