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审计论文

  • 2018-06-14公司治理视角下的内部审计与兵团国有资产监管
  • 2018-06-14关联方交易及其审计风险防范
  • 2018-06-14内部审计在企业管理中的作用与地位
  • 2018-06-14试论审计机关审理工作机制
  • 2018-06-14试析审计机关中的IT决策权分配
  • 2018-06-14石油工程内部审计的风险防范与规避
  • 2018-06-14我国企业IT投资对审计决策的影响及机理研究
  • 2018-06-14高校内部审计工作的四个主要增值点
  • 2018-06-14符合公认标准的战略审计概念构建
  • 2018-06-14论内部审计中的人际关系问题
  • 2018-06-14ERP系统环境下的审计风险评估与应对程序探讨
  • 2018-06-13稳增长等政策执行情况跟踪审计的市场传导效应研究
  • 2018-06-13审计委员会与自愿性内部控制鉴证报告——来自创业板上市公司的经验证据
  • 2018-06-13基于财务舞弊特征的审计风险分析与应对
  • 2018-06-13W银行风险导向内部审计的应用研究
  • 2018-06-13浅析我国审计结果公告的特征和发展趋势
  • 2018-06-13以风险和成本为导向选择跟踪审计关键节点
  • 2018-06-13全面质量管理视角下A会计师事务所审计质量控制研究
  • 2018-06-13我国高校基建项目内部审计现状以及存在的问题分析
  • 2018-06-13浅议我国注册会计师行业低价揽客行为
  • 2018-06-13审计署公开征求修订国家审计准则的意见
  • 2018-06-13工程签证审计探析
  • 2018-06-13浅谈现金流量表审计
  • 2018-06-13免疫系统论下影响内部审计内置与外包的因素及对策
  • 2018-06-12审计准则与审计失败——基于中国证监会历年行政处罚公告的分析
  • 2018-06-12农村投资项目效益审计研究
  • 2018-06-12政府审计对象、审计业务类型和审计主题
  • 2018-06-12国外审计研究信息三则
  • 2018-06-12从“免疫系统论”重新探讨审计本质
  • 2018-06-12计算机技术在证券公司客户交易行为审计中的方法和技巧
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