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审计论文

  • 2018-06-16内部控制审计鉴证对财务分析师盈利预测误差的影响
  • 2018-06-16中国石油山东销售公司内部审计与风险管理
  • 2018-06-16环境责任下我国碳审计与鉴证制度框架的构建
  • 2018-06-15现代风险导向审计下的财务报告舞弊预警模型研究
  • 2018-06-15我国独立审计需求缘何不足:契约实施角度的分析
  • 2018-06-15基于投资者保护的外部审计治理效应研究
  • 2018-06-15为节能减排装上“审计”开关
  • 2018-06-15浅析网络经济视角下的审计流程再造
  • 2018-06-15审计理论应凸显先导功能
  • 2018-06-15社会保障审计研讨会综述
  • 2018-06-15审计市场竞争与审计合谋:历史与理论考察
  • 2018-06-15上海审计有股劲——上海市审计局成立25周年发展纪实
  • 2018-06-15非标准审计意见注意领域研究:基于上市公司2003至2008年度报告的数据
  • 2018-06-15分析性程序在注册会计师审计中的应用研究
  • 2018-06-15论内部控制的自我评估与外部审计鉴证
  • 2018-06-15论内部控制的自我评估与外部审计鉴证
  • 2018-06-15我国审计监督体制的缺陷与完善
  • 2018-06-15基于代理理论的审计关系改进分析
  • 2018-06-15需求环境变革下的高校审计人才培养研究
  • 2018-06-15上市公司内部控制和审计意见关系的实证研究
  • 2018-06-15特殊时刻,坚守就是一份责任
  • 2018-06-14审计委员会与外部审计独立性
  • 2018-06-14房地产企业资质年检专项审计应注重的事项
  • 2018-06-14做好基建项目跟踪审计的几点体会
  • 2018-06-14基于管理舞弊控制的审计质量研究
  • 2018-06-142010年新疆审计工作会议新亮点
  • 2018-06-14论审计市场供给方竞争的几个问题
  • 2018-06-14加强土地审计工作的思考
  • 2018-06-14基于利益关系人博弈的国家审计体制选择
  • 2018-06-14基于博弈论的高校内部控制审计研究
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