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审计论文

  • 2018-06-02开滦集团公司内部审计研究
  • 2018-06-02社会责任审计发展现状及方法研究
  • 2018-06-02独立董事认知特征、制度环境与高质量外部审计需求
  • 2018-06-02基于风险导向的经济责任审计信息化的应用和实践
  • 2018-06-02基于ERP系统固有风险的IT审计对策
  • 2018-06-02中注协约谈事务所提示海外业务较多的上市公司审计风险
  • 2018-06-02IOSCO发表声明认可国际审计准则明晰项目成果
  • 2018-06-02“五创新”引领长沙县特色审计之路
  • 2018-06-02建立综合指导与专业指导相结合的内部审计指导监督机制
  • 2018-06-01《审计案例集》简介
  • 2018-06-01有效发挥审计“免疫系统”功能的几点思考
  • 2018-06-01浅谈建设项目工程造价的全面审计
  • 2018-06-01货币资金审计风险关键控制点分析
  • 2018-06-01DT会计师事务所审计风险控制研究
  • 2018-06-01刍议管理审计产生的必然性及其意义
  • 2018-06-01大数据下的银行审计思维
  • 2018-06-01应收账款账龄审计经验谈
  • 2018-06-01论工程预决算内部审计质量的提升
  • 2018-05-31一起私分单位财产案给我们的启示
  • 2018-05-31一起私分单位财产案给我们的启示
  • 2018-05-31论会计师事务所发展的成本战略
  • 2018-05-31紫鑫药业关联方舞弊及审计策略研究
  • 2018-05-31关于审计重要性的若干认识
  • 2018-05-31超几何分布在审计总体稀缺项目估计中的应用
  • 2018-05-31论网络环境下基于XBRL实施审计
  • 2018-05-31LC公司电解槽工程内部审计问题研究
  • 2018-05-31境外国有资产审计的制度变迁与改革必要性
  • 2018-05-31浅析运用调查问卷开展企业内部控制审计
  • 2018-05-31加强高校基建项目全过程跟踪审计的思考
  • 2018-05-31咬定青山不放松——D市供销社与民营企业联手骗贷案审计纪实
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