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审计论文
2023-05-18
新时代加强高校内部审计工作的思考
2023-05-14
加强集团公司内部审计工作的思考
2023-05-14
推动内部审计数字化转型的思考
2023-05-14
浅析注册会计师视角下利用审计成果提高企业财务管理
2023-05-13
基于集团化财务共享服务模式的内部审计提升策略
2023-05-13
扎细扎密扎牢日常审计“篱笆”
2023-05-13
建筑施工企业内部审计质量优化措施研究
2023-05-13
风控模式下跨国企业外文财务审计机制构建研究
2023-05-13
关于高级财务造假的审计策略思考
2023-05-13
浅谈国有企业纪检监察与内部审计的整合
2023-05-13
浅谈信息化时代的审计风险防范
2023-05-13
领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建——基于主体功能区的视角
2023-05-13
乡村振兴战略驱动农村审计的作用机理剖析
2023-05-13
基于大数据的审计升级与案例研究
2023-05-13
上市公司内部控制与内部审计的融合策略探讨
2023-05-13
大数据技术在工程跟踪审计中的应用
2023-05-13
审计人的“柔”与“刚”
2023-05-12
质量问题“双五归零”管理方法在审计整改工作中的应用——以中国商用飞机有限责任公司审计整改工作为例
2023-05-10
法律环境、内部控制缺陷与审计收费
2023-05-10
加强我国注册会计师审计独立性的研究
2023-05-10
试论财务共享中心的内部审计——以烟草商业企业为例
2023-05-10
浅谈内部审计在经济责任审计中的作用
2023-05-10
企业所得税法下报表审计应关注的涉税问题
2023-05-10
A企业风险导向内部审计策略研究
2023-05-09
审计大数据软件开发应用的几点思考
2023-05-09
财务审计信息化相关问题的分析与思考
2023-05-08
国有企业治理质量及内部审计监督效率提升路径的积极探索与思考——对《国有资本投资运营公司内部审计规制体
2023-05-08
内部控制审计对我国中小型上市公司盈余质量的影响研究
2023-05-07
大数据时代下云审计对乡村振兴战略的推进研究
2023-05-07
企业经济效益审计的问题分析及对策探究
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