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审计论文
2023-02-18
角色认同差异、责任推脱行为与政府信息系统审计定位
2023-02-18
产教融合下独立院校应用型课程教学改革研究——以重庆工商大学融智学院审计学课程为例
2023-02-16
基于多维信息量化在建设项目招投标中的审计判别模型
2023-02-15
发挥企业内部财务审计监督职能问题探讨
2023-02-14
新时期旅游企业审计风险与对策
2023-02-13
信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨
2023-02-12
立信会计师事务所对超华科技审计失败的案例分析
2023-02-10
党建引领下内部审计与纪检监察的融合
2023-02-10
制度变迁视角下的政府金融审计演变
2023-02-09
唐德影视公司审计风险案例分析
2023-02-08
新时期发挥高校内部审计职能的作用探究
2023-02-07
论内部审计在审计监督体系中的作用
2023-02-07
北京信威集团内部控制审计否定意见分析
2023-02-06
内部审计监督职能向管理职能转变的必要性
2023-02-05
经济责任审计风险的成因及防范策略探讨
2023-02-01
浅谈大数据时代对会计和审计的影响
2023-02-01
会计师事务所审计风险管理中存在的问题及措施
2023-01-31
机器学习算法在央行内部审计问题管理中的应用
2023-01-31
大数据时代下建设工程管理审计的思考
2023-01-30
机电安装工程造价结算审计中存在的问题和对策研究
2023-01-28
平衡计分卡在商业银行财务审计中的应用探索
2023-01-25
基于质量管理体系认证的审计机关对内部审计指导和监督的探索
2023-01-25
大数据背景下审计人员职业能力框架构建
2023-01-15
审计监督如何在事业单位发挥更好的作用
2023-01-15
基于DPSIR概念西北水环境审计评价指标体系构建
2023-01-12
国有企业应强化风险管理内部审计
2023-01-12
内部审计对国有企业风险控制的作用及意义
2023-01-12
关于农村生产要素确权政策落实审计的思考
2023-01-12
汇率视角的境外机构小币种业务审计管理
2023-01-11
公立医院内部审计风险及防范研究——基于A医院的案例分析
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