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审计论文
2023-01-09
精准扶贫审计的实施困境及对策研究
2023-01-09
开展开发区审计工作的实践与思考
2023-01-09
论善治政府治理理念下政府审计职能的变革——基于政府绩效评价视角的分析
2023-01-09
经济责任审计问责在政府官员腐败治理中的功能研究
2023-01-08
论信息系统在财务管理审计中的运用
2023-01-08
博爱县审计局开展“学湖州晋江、促高质量发展”活动
2023-01-01
农业类上市公司审计中特有审计风险及应对策略
2022-12-25
基于多元遥感数据与人工智能的自然资源资产审计系统
2022-12-25
函证成本与效力分析
2022-12-25
会计师事务所审计风险防范与控制分析
2022-12-24
加强医院内部审计对于促进医院财务管理的意义探讨
2022-12-24
加强医院基建工程内部审计工作的思考
2022-12-23
中小企业内部审计存在的问题与改进对策
2022-12-22
关于互联网时代对会计师事务所审计的影响探究
2022-12-22
财务审计视角下企业财务造假的现状、诱因及对策——以K企业为例
2022-12-21
国家审计主导政府财务报告审计研究
2022-12-18
大数据信息化背景下企业“趋势审计”问题研究
2022-12-18
集团公司对分子公司项目投资内部审计研究
2022-12-18
清洁能源重大项目跟踪审计研究
2022-12-18
地方审计机关经济责任审计全覆盖实现路径探讨
2022-12-17
利用机器学习提升内部审计价值——读《机器学习强化保证》
2022-12-17
新形势下对经济责任审计的实践与思考
2022-12-17
关于煤炭企业风险导向内部审计探析
2022-12-17
企业会计风险管理中内部审计的重要性和对策
2022-12-17
奋力前行,走在教育内部审计转型之路上的人——记北京市教育委员会审计处处长曹永模
2022-12-17
公路工程造价审计存在的问题探究
2022-12-11
审美教育融入审计人员工作中的路径探析
2022-12-11
2008—2018年审计档案类学术论文统计分析
2022-12-11
内控缺陷隐匿、审计师声誉与监管惩罚
2022-12-11
内部审计在建筑企业会计风险管理中的应用探究
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