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审计论文

  • 2018-02-28审计委员会、总经理权力与内部控制质量——来自深市主板A股的经验证据
  • 2018-02-28水中船影——江苏省审计厅查出机动渔船柴油补贴案件线索纪实
  • 2018-02-28“亮剑”护民生——审计署社会保障审计工作回顾
  • 2018-02-28注册会计师执行企业破产清算审计探讨
  • 2018-02-28论政府审计在党内监督中的作用——基于国家监督体系类型化的比较
  • 2018-02-28基于问题导向的内部审计动因探索
  • 2018-02-28论证券市场审计合谋阻断机制的构建
  • 2018-02-27审计课程开展实践教学的思路与建议
  • 2018-02-27基于层次分析法的MG集团环境绩效审计评价指标体系构建的研究
  • 2018-02-27丰钢股份节能减排内部绩效审计研究
  • 2018-02-27内部审计转型措施浅探
  • 2018-02-27预祝首届全国审计系统青年论坛圆满成功
  • 2018-02-27上市公司持续经营能力重大不确定性下审计意见类型研究
  • 2018-02-27我国政府绩效评估运行方式改进与政府绩效审计
  • 2018-02-27对高校内部审计的思考
  • 2018-02-27中美政策审计比较研究
  • 2018-02-27内部审计人员职业胜任能力框架研究——基于国有大型企业人员层次结构的分析
  • 2018-02-27审计委员会与财务报告质量研究
  • 2018-02-272013年深化金融审计研讨班综述
  • 2018-02-27神龙公司内部控制模糊评审研究
  • 2018-02-27首次公开发行股票的审计收费研究——来自我国证券市场的证据
  • 2018-02-27ERM框架下内部审计在风险管理中的应用
  • 2018-02-27董事会国际化与审计师选择:来自中国资本市场的经验证据
  • 2018-02-27上市公司内部审计部门设立动机分析
  • 2018-02-27不同公司治理模式的内部审计机制研究
  • 2018-02-27奋战在金融审计最前沿——审计署长沙特派办金融审计团队风采录
  • 2018-02-26经济责任审计制度溢出效应促进财政资金配置效率的实证研究
  • 2018-02-26企业契约、信息不对称与独立审计制度
  • 2018-02-26国家审计推进国有企业改革的作用机理研究
  • 2018-02-26企业环境社会责任审计论纲
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