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2018-02-26
企业契约、信息不对称与独立审计制度
2018-02-26
国家审计推进国有企业改革的作用机理研究
2018-02-26
企业环境社会责任审计论纲
2018-02-26
审计署部分派出审计局负责人谈——抓住中央预算执行审计龙头
2018-02-26
《国际金融研究》2010年总目录
2018-02-26
公共审计免疫系统论的经济学分析
2018-02-26
审计意见选择行为研究——来自中国证监会处罚公告的证据
2018-02-26
内部审计要充分发挥“免疫系统”功能
2018-02-26
石油企业内部审计现状对其发展的启示
2018-02-26
杠杆治理、独立审计与代理成本——来自财务困境上市公司的实证发现
2018-02-26
部门预算执行审计现状及趋势
2018-02-26
联网审计在社会保障金领域的应用改进研究
2018-02-25
国家治理视角的制度审计探讨
2018-02-25
基于ERM的兰州石化公司治理型内部审计研究
2018-02-25
内部审计有效性与持续改进
2018-02-25
浅谈如何保证医院内部审计工作质量
2018-02-25
我国审计市场的监管机制及其效应研究
2018-02-25
高校经济责任审计考评指标体系的构建
2018-02-25
审计独立性的探讨与分析
2018-02-25
会计师事务所如何有效防范审计风险——试析由企业表外融资业务带来的挑战
2018-02-25
非审计服务、知识溢出与审计质量
2018-02-25
在全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话
2018-02-25
货币资金舞弊及其审计探讨
2018-02-25
风险导向审计模式下公共财政绩效审计思路探讨
2018-02-24
大型国有企业内部审计研究——公司治理与国家治理视角
2018-02-24
ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
2018-02-24
基于委托—代理关系的注册会计师审计质量研究
2018-02-24
企业绩效审计应用层次探析
2018-02-24
我国审计失败的成因与对策探讨
2018-02-24
持续经营不确定性审计意见异质性——国外研究回顾与前瞻
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