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审计论文

  • 2018-02-26企业契约、信息不对称与独立审计制度
  • 2018-02-26国家审计推进国有企业改革的作用机理研究
  • 2018-02-26企业环境社会责任审计论纲
  • 2018-02-26审计署部分派出审计局负责人谈——抓住中央预算执行审计龙头
  • 2018-02-26《国际金融研究》2010年总目录
  • 2018-02-26公共审计免疫系统论的经济学分析
  • 2018-02-26审计意见选择行为研究——来自中国证监会处罚公告的证据
  • 2018-02-26内部审计要充分发挥“免疫系统”功能
  • 2018-02-26石油企业内部审计现状对其发展的启示
  • 2018-02-26杠杆治理、独立审计与代理成本——来自财务困境上市公司的实证发现
  • 2018-02-26部门预算执行审计现状及趋势
  • 2018-02-26联网审计在社会保障金领域的应用改进研究
  • 2018-02-25国家治理视角的制度审计探讨
  • 2018-02-25基于ERM的兰州石化公司治理型内部审计研究
  • 2018-02-25内部审计有效性与持续改进
  • 2018-02-25浅谈如何保证医院内部审计工作质量
  • 2018-02-25我国审计市场的监管机制及其效应研究
  • 2018-02-25高校经济责任审计考评指标体系的构建
  • 2018-02-25审计独立性的探讨与分析
  • 2018-02-25会计师事务所如何有效防范审计风险——试析由企业表外融资业务带来的挑战
  • 2018-02-25非审计服务、知识溢出与审计质量
  • 2018-02-25在全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会上的讲话
  • 2018-02-25货币资金舞弊及其审计探讨
  • 2018-02-25风险导向审计模式下公共财政绩效审计思路探讨
  • 2018-02-24大型国有企业内部审计研究——公司治理与国家治理视角
  • 2018-02-24ZH事务所基于风险导向对A公司的审计策略研究
  • 2018-02-24基于委托—代理关系的注册会计师审计质量研究
  • 2018-02-24企业绩效审计应用层次探析
  • 2018-02-24我国审计失败的成因与对策探讨
  • 2018-02-24持续经营不确定性审计意见异质性——国外研究回顾与前瞻
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