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审计论文

  • 2018-02-13领导干部经济责任债务审计服务国家治理研究
  • 2018-02-13COBIT模型及其在中观经济主体信息系统审计中的运用
  • 2018-02-13加强审计沟通构建和谐内部审计环境
  • 2018-02-13企业内部审计职能创新优化研究——以江苏交通控股集团为例
  • 2018-02-13浅谈投资审计与资源环境审计的有效结合
  • 2018-02-13当前土地资源审计若干思考
  • 2018-02-13我国政府绩效审计的理论进展及发展历程
  • 2018-02-12销售及其货款结算方式对审计截止等认定的影响
  • 2018-02-12国家金融审计实施现状刍论——基于2004~2016年金融审计结果公告
  • 2018-02-12《审计与经济研究》荣获第四届华东地区优秀期刊奖
  • 2018-02-12基层审计机关审前调查中的问题及对策
  • 2018-02-12会计信息质量、审计监督与公司投资效率——来自我国上市公司的经验证据
  • 2018-02-12会计估计国际审计准则的变更及其影响
  • 2018-02-12财务共享服务模式下企业内部智能审计路径研究
  • 2018-02-12开拓对互联网企业的审计服务
  • 2018-02-11制度背景、审计师特征与审计质量研究
  • 2018-02-11在灾后恢复重建审计中开展创先争优活动
  • 2018-02-11独立审计师与内部人掏空行为分析——基于投资者保护视角
  • 2018-02-10探讨内部控制审计及在电力系统中的应用
  • 2018-02-10湖南省制造企业内部审计对企业绩效影响的实证研究
  • 2018-02-10社会责任审计研究现状分析与启示
  • 2018-02-10基于AHP的中韩企业内部审计绩效比较研究
  • 2018-02-10内部审计外部化能否有效在我国中小企业推广——与迟柏龙、刘静二位同仁商榷
  • 2018-02-10秦汉时期的财务审计
  • 2018-02-10制度环境对政府绩效审计发展的影响研究
  • 2018-02-10注册会计师舞弊审计的职业关注
  • 2018-02-10异质机构投资者对内部控制审计的影响
  • 2018-02-10AO查处某单位上百万固定资产不入账实例
  • 2018-02-10注册会计师法律责任与审计质量的关联性研究
  • 2018-02-09顾客导向型政府绩效审计——以实现增值价值为基础
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