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审计论文
2018-02-04
舞弊审计方法的创新:战略推理法
2018-02-04
审计师规模与审计质量:声誉视角
2018-02-04
虚拟企业审计风险评估:模糊综合评判法视角
2018-02-04
谁有问题,就督促谁立即整改
2018-02-03
关系治理系统下的审计探析
2018-02-03
上市公司内部审计的替代效应和代理成本效应研究
2018-02-03
公共支出绩效审计评价标准研究
2018-02-03
浅谈金融危机下的企业内部审计
2018-02-03
TK保险公司稽核审计部门绩效考核指标体系完善研究
2018-02-03
我国上市公司独立审计合谋预警机制研究
2018-02-03
政府绩效审计:国外的经验及启示
2018-02-02
审计文化建设若干问题探析
2018-02-02
浅谈施工企业内部审计风险的防范
2018-02-02
内部审计质量控制要素实证研究
2018-02-02
推进与深化审计“免疫系统”功能的十点建议
2018-02-02
自然资源资产离任审计框架体系研究
2018-02-02
谈谈内部审计立项:做正确的事
2018-02-02
对外担保、审计收费与审计意见相关性研究
2018-02-02
中国审计学会2015年重点研讨题目
2018-02-02
AQ公司内部审计外包问题研究
2018-02-02
我国内部审计的独立性分析
2018-02-02
审计质量替代指标谁更有效:来自被查处上市公司的经验证据
2018-02-02
“公平—效率”双导向政府管理审计机制的构建
2018-02-02
论中小型会计师事务所审计质量改善
2018-02-02
现代风险导向内部审计在X城市商业银行的应用研究
2018-02-02
北京市城市金融学会第五届理事会换届选举圆满完成
2018-02-01
监管成本、市场压力和民间审计的博弈均衡
2018-02-01
公司治理与独立审计机制——一个二元分析框架
2018-02-01
战略审计——董事会战略控制的正式机制
2018-02-01
审计要更加关注基本公共服务均等化
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