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审计论文
2018-02-09
新三板挂牌审计疑难问题解析
2018-02-09
现代风险导向内部审计在医院风险管理及内部控制中的应用
2018-02-09
上市公司内审部门设置对盈余管理影响的实证研究
2018-02-08
我国A股上市公司审计费用决定因素分析
2018-02-08
审计“免疫系统”论的内在机理与创新
2018-02-08
当责导向的国家政策审计评价研究——以收费公路政策审计调查为例
2018-02-08
基于镇江市工业经济发展的环境审计研究
2018-02-08
地震灾区县级审计机关如何开展工程质量审计
2018-02-07
高管激励报酬、审计师变更与审计意见收买
2018-02-07
我国上市公司独立审计需求问题及对策研究
2018-02-06
营口市审计局审计风险防范研究
2018-02-06
刍议XBRL对审计的影响
2018-02-05
基于金融危机视角的资本市场政府管制研究——兼评政府审计“免疫系统论”
2018-02-05
跨市场资产管理业务的风险控制与政府审计
2018-02-05
地方领导干部自然资源资产离任审计的框架构建及保障措施
2018-02-05
云电子商务的安全审计问题研究
2018-02-05
审计收费、审计师变更与意见购买
2018-02-05
关于发挥高校审计免疫系统功能的思考
2018-02-05
国有企业集团内部审计工作思考
2018-02-05
一个银行的内部审计模型
2018-02-05
“财务审计导向”的信息系统审计规范制定模式研究
2018-02-04
管理审计在我国证券公司中的应用研究
2018-02-04
基于公司治理的审计委员会独立性理论述评
2018-02-04
抓好政府投资项目审计的体会
2018-02-04
审计委员会与信息披露质量的评价——以深圳证券交易所的经验为例
2018-02-04
公益性项目效益审计评价模型的构建与应用研究
2018-02-04
加强我国证券公司内部审计的现实思考
2018-02-04
舞弊审计方法的创新:战略推理法
2018-02-04
审计师规模与审计质量:声誉视角
2018-02-04
虚拟企业审计风险评估:模糊综合评判法视角
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