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审计论文

  • 2018-02-09提高政府决算审计质量的几点思考——基于五条主线分析
  • 2018-02-09公司审计委员会、领导结构与审计定价
  • 2018-02-09关于中国审计体制改革原则体系的问卷调查研究
  • 2018-02-09新三板挂牌审计疑难问题解析
  • 2018-02-09现代风险导向内部审计在医院风险管理及内部控制中的应用
  • 2018-02-09上市公司内审部门设置对盈余管理影响的实证研究
  • 2018-02-08我国A股上市公司审计费用决定因素分析
  • 2018-02-08审计“免疫系统”论的内在机理与创新
  • 2018-02-08当责导向的国家政策审计评价研究——以收费公路政策审计调查为例
  • 2018-02-08基于镇江市工业经济发展的环境审计研究
  • 2018-02-08地震灾区县级审计机关如何开展工程质量审计
  • 2018-02-07高管激励报酬、审计师变更与审计意见收买
  • 2018-02-07我国上市公司独立审计需求问题及对策研究
  • 2018-02-06营口市审计局审计风险防范研究
  • 2018-02-06刍议XBRL对审计的影响
  • 2018-02-05基于金融危机视角的资本市场政府管制研究——兼评政府审计“免疫系统论”
  • 2018-02-05跨市场资产管理业务的风险控制与政府审计
  • 2018-02-05地方领导干部自然资源资产离任审计的框架构建及保障措施
  • 2018-02-05云电子商务的安全审计问题研究
  • 2018-02-05审计收费、审计师变更与意见购买
  • 2018-02-05关于发挥高校审计免疫系统功能的思考
  • 2018-02-05国有企业集团内部审计工作思考
  • 2018-02-05一个银行的内部审计模型
  • 2018-02-05“财务审计导向”的信息系统审计规范制定模式研究
  • 2018-02-04管理审计在我国证券公司中的应用研究
  • 2018-02-04基于公司治理的审计委员会独立性理论述评
  • 2018-02-04抓好政府投资项目审计的体会
  • 2018-02-04审计委员会与信息披露质量的评价——以深圳证券交易所的经验为例
  • 2018-02-04公益性项目效益审计评价模型的构建与应用研究
  • 2018-02-04加强我国证券公司内部审计的现实思考
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