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审计论文

  • 2017-11-08内部控制信息披露对审计费用的影响研究
  • 2017-11-08公立医院内部审计的运行障碍分析
  • 2017-11-08N商业银行人力资源审计研究
  • 2017-11-08HNKY集团内部审计质量控制建设研究
  • 2017-11-08财务重述程度、控制权性质与审计意见——来自A股上市公司2006年~2013年的经验证据
  • 2017-11-08基于平衡计分卡的内部审计质量控制评价体系探讨
  • 2017-11-08事务所规模、事务所任期与审计质量
  • 2017-11-08不确定环境下社会柔性审计系统构建浅探
  • 2017-11-08变革之风的到来
  • 2017-11-08审计师声誉、违规行为与投资者评价
  • 2017-11-08政府投资建设项目跟踪审计跨部门合作研究
  • 2017-11-08新时期内部审计教育的机遇、问题与对策
  • 2017-11-08盈余管理方式与持续经营审计意见
  • 2017-11-08我国上市公司财务舞弊处罚的审计师反应研究
  • 2017-11-08注册会计师审计失败法律责任浅探
  • 2017-11-08论生态阈值视角下的环境审计优化策略
  • 2017-11-08公共政策跟踪审计免疫应答机制构建
  • 2017-11-08美丽中国愿景下环境审计立法价值取向选择
  • 2017-11-08高校内部经济责任审计的风险与防范
  • 2017-11-08IPO公司内部审计设置模式对财务报告质量的影响
  • 2017-11-08大型审计项目档案嵌入式全程归档模式研究
  • 2017-11-08中央企业违规招标现状分析与审计对策
  • 2017-11-08中央企业违规招标现状分析与审计对策
  • 2017-11-08审计师行业专长与企业避税关系的研究
  • 2017-11-08政府审计保障国家经济安全:内在特性与外在需求
  • 2017-11-07让内部审计成为企业的守夜人、决策的智囊团——访西安开米股份有限公司董事长于文
  • 2017-11-07奥林巴斯丑闻的启示
  • 2017-11-07政府审计功能:理论框架和例证分析
  • 2017-11-07政府审计协同治理的研究态势、理论基础与模式构建——基于国家治理框架视角
  • 2017-11-07国有企业高管经济责任审计评价研究
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