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审计论文
2017-10-29
内部审计制度建立初期审计机关对内部审计的指导和推动
2017-10-29
政府生态转移支付绩效审计初探
2017-10-28
我国民营上市公司内部审计水平与盈余管理研究
2017-10-28
信息化环境下内部审计技术方法研究
2017-10-28
产权范式的内部审计独立性研究——是什么、为什么、如何做
2017-10-28
合并方式对会计师事务所审计质量影响的案例研究
2017-10-28
试论我国碳交易权政府配置审计的构建
2017-10-28
金融资产管理公司综合转型期内部审计发展挑战与对策——以中国长城资产公司为例
2017-10-28
矿山企业内部审计实践及发展方向
2017-10-28
财务报表审计反洗钱职能研究——境外反洗钱实践证据及制度背景分析
2017-10-28
地方领导经济责任审计综合评价模型的构建
2017-10-28
低碳治理导向的碳审计功能与机制设计
2017-10-28
我国企业集团内部审计组织框架研究
2017-10-28
郧西地税念准“三字经”当好内审人
2017-10-28
郧西地税念准“三字经”当好内审人
2017-10-28
国家审计结果公告、公众参与及国家治理研究
2017-10-28
基本公共服务均等化视角下的民生审计研究
2017-10-28
XBRL环境下的审计问题国内文献研究综述
2017-10-28
会计师事务所审计谈判理论及应用研究
2017-10-28
“三公”经费的控制与审计探讨
2017-10-28
国家资源安全视角下的资源审计
2017-10-28
我国整合审计主体选择研究
2017-10-28
国有资本投资运营公司内部审计规制体系构建研究
2017-10-28
CEAS的国际趋同对低碳经济控制——基于能源审计视角
2017-10-28
基于风险导向的捐赠者意愿审计初探
2017-10-28
基层外汇管理领域绩效审计实践与探索——以货物贸易外汇管理工作为例
2017-10-27
公司治理与内部审计质量控制的实践探索
2017-10-27
节能减排审计实施背景、技术支撑与治理机制研究
2017-10-27
延伸审计在IPO审计中的运用
2017-10-27
高校内部审计浅探
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